您好,甲 借:原材料 40000 进项税 5200 贷:应付账款 45200 借:应付票据 45200 贷:银行 45200 借:应付账款 45200 贷:应付票据 45200 乙 借:应收 45200 贷:主营业务收入 40000 销项税 5200 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:应收票据 45200 贷:应收 45200

6月2日,甲企业从乙企业购入A材料一批,货款20000元,增值税2600元,材料已验收入库,甲企业签发并承兑一张为期3个月的不带息商业承兑汇票支付价税款
甲企业从乙企业购入材料一批,价款40000元,增值税5200元,开出并承兑3个月期限的商业票据一张,面值为45200元。材料验收入库。要求:作出甲、乙双方的账务处理。若收到是怎么样,未收到是怎么样的
甲企业从乙企业购入材料一批,价款40000元,增值税5200元,并开出承兑3个月期限的商业票据一张,面值45200,材料验收入库,做出甲乙双方的账务处理:购入材料,到期有能力支付,到期无能力支付
2、2021年3月5日甲企业从乙公司赊购一批原材料,材料的不含税价格为300万元,增值税税额为39万元,材料的运输费为1万元,材料尚未验收入库,甲公司开出一张承兑期为3个月到期的银行承兑汇票。2021年3月5日甲企业从乙公司赊购一批原材料2021年3月10日材料验收入库2021年6月5日商业汇票到期,甲公司承兑该商业汇票2021年6月5日商业汇票到期,甲公司无力承兑该商业汇票求会计分录
甲企业从乙企业购入材料一批,价款40000元,增值税5200元,开出并承兑3个月期限的商业票据一张,面值为45200元。材料验收入库。作出甲、乙双方的账务处理
怎么知道这个月的账做完了吗?
老师您好,请问公司原来是承担员工宿舍水电费的,有几个月没有扣员工款,之前这个做了福利费,后来又说需要扣了,这个需要冲回这个福利费吗?
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20