您好玩是原来的股东要退股吗?
请问下老师,我们公司是今年8月刚注册成立的新公司,有三个股东,我把之前老板垫付的钱做会计分录为: 借:固定资产/原材料/管理费 贷:其他应付款~A 股东 这样可以吗?还是统一把借方记为长期待摊费~开办费好,现在填记账凭证上面的日期是写今天的制单日期还是写原始凭证业务付款的日期(有些单是4月份的) 后期我可以把老板垫付的钱直接转为实收资本吗, 借:其他应付款 贷:实收资本 请老师前辈指教,拜谢
#提问#想咨询下,我们单位贷款批下来后,直接把款打到供应商帐户,通过什么方法再把款给我们转回来,好呢 这钱没买东西,只是走了个形式 我们这是流动资金贷款,购买原材料的,所以银行打到供应商帐户要怎样做这个账呢?老师具体分录给写一下吧
#提问#想咨询下,我们单位贷款批下来后,直接把款打到供应商帐户(银行让签个采购合同大于贷款金额),通过什么方法再把款给我们转回来,好呢 这钱没买东西,只是走了个形式 我们这是流动资金贷款,购买原材料的,所以银行打到供应商帐户要怎样做这个账呢?老师具体分录给写一下吧!如果企业直接把银行打过去的钱转到我们单位公户?具体 我们和对方分别怎么做分录?做往来的话,那这笔钱我们不能用于购买其他材料了,只能冲往来账。
老师,您好! 请教一个问题:原来股东进了一批原材料,做的分录是,借:原材料 贷:资本公资。 现在股东要把这笔钱拿回,要以什么方式来处理更好呢?
老师,您好! 请教一个问题:原来股东进了一批原材料,做的分录是,借:原材料 贷:资本公资。 现在股东要把这笔钱拿回,要以什么方式来处理更好呢? 借: 实收资本 贷: 银行存款 ,老师是这样处理吗?直接冲回原来的入账金额吗?是否需要什么证明材料呢?
老师好,老师我记得建筑行业跨区域不足10万可以不预交增值税,对吗
公司网店店铺设计费计入什么费用科目?朴 老师
老师,您好,我想请教一个问题,我们公司有三个股东,其中一个甲股东没有缴足实收资本,然后我们分红,甲股东说把他的分红转为实收资本,这种常规需要什么资料做支撑?
请问老师,小写金额这里正确的填写是什么样的。
折旧提完的固定资产怎么报废处理
老师,个人跟我们公司签一年的合作协议,根据他们跟进的项目效益给予报酬,请问对方要给我们开什么发票
老师您好,我公司从事建筑劳务的,甲方农民工专户还有款没有回来,是工程尾款了,我公司欠材料商货款,这个材料商要破产了,欠员工工资,我公司能用专户的钱直接代付材料商公司的员工工资吗,谢谢
更正以前月份的个税申报表,是不是后面每个月都要更正
纳税申报表,财务报表和科目余额表要和凭证一起装订吗?
老师,被审计单位内部有制度,但他们没有按制度执行,这种定性为什么问题?
老师,不是退股,是他想把原来投入原材料那笔估价入账的资本公积折成现金,现在想把钱取出来。要怎么处理更好呢?
现在的情况是,股东出资了就不能随便再拿回去了,因为这个是属于企业的资产了,想要拿走要么分红要么退股
可是分红得按20%来缴个税了,老师,那没有别的更好的方法了吗?
别的合规的确实没有其他太好的办法因为他投入到企业的这个这就属于公司的资产了
老师,能以当时入账错误为由吗?把应付帐款写成实收资本了,这样行吗?改科目。
也只能是这么操作了,但是也存在风险的
是的,就担心平台监测到疑点,到时候下企业查账问题就严重了,这样本来是分配利润得按20%纳个税,又变成偷税漏税了。。。。。。
对的,所以按照上面这么做是最正规的
谢谢老师,感恩
没事,帮忙给个五星好评,多谢