你好,公司当时是把这个车做固定资产核算的,对不对?

老师,我公司是公路货物运输一般纳税人,今年四月购入一辆货车经营用,拿到机动车销售统一发票,进项税13%,价款入固定资产。7月份作为二手车销售给其他公司,发票为开票系统自信开具,税也是13%。请问,应该做固定资产清理,还是做其他业务收入。
我公司从一个已经注销的公司购买了一辆车,开具了二手车销售统一发票,价额为1000元,而这个注销的公司车辆之前有做资产评估,评估残值为93654.6,这个二手车发票可以作为固定资产发票录入固定资产吗?录入固定资产金额是1000元还是???
我公司有一辆车入了固定资产,然后这个月出售了,有二手车销售发票,我自己还需要开销售发票吗?怎么入账?是不是需要做无票销售?
公司小规模纳税人,有固定资产,一辆车,原值6万元,累计折旧1万元,9月卖出了3万元,取得二手车销售发票3万,固定资产清理的分录怎么做?
公司名义的车,是让个人贷款买车,公司把车转入给其他人,未清的款也转入给其他人,这个账务怎么处理,分录怎么做。这辆车固定资产清理分录怎么做
1、境内支出凭证要求:对于属于增值税应税项目的支出,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,必须以发票作为税前扣除凭证。对于不属于增值税应税项目的支出,对方为单位的,以对方开具的发票以外的其他外部凭证作为税前扣除凭证;对方为个人的,以内部凭证作为税前扣除凭证。2、境外支出凭证要求:企业从境外购进货物或者劳务发生的支出,以对方开具的发票或者具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。不合规凭证处理:如果企业取得的是不合规发票或不合规其他外部凭证,原则上不得作为税前扣除凭证。但如果支出真实且已发生,可以在规定期限内要求对方补开。因特殊原因无法补开、换开的,可凭相关资料证實支出真实性后,允许税前扣除
普通公司可以做分期销售手机这类业务吗,分期的话是一次性确认收入开增值税发票还是可以根据合同约定的几期收款数量和金额开票呢
老师,社保是每个公司每个月只能交一次吗?要是交钱了后公司又增员了还能交吗?
老师,请问发票开错了,怎么要作废重开。
老师好,客户要付给我们银行承兑,我这个没做过,请问是什么?
文文老师,资本公积可以到注销也一直可以有吗?还是要转到实收,会交税吗?
老师!怎么在政务服务网填报企业受益人?
老师,10月社保已交,然后有员工入职,在社会保险基金管理局录入了信息,可以下个月才给他交社保吗?
老师,我们有两家公司,昨天公司收银,把其中一家的收款10000元收到了另外一家公司的公户上了,我可以把资金转出来吗,备注收错款?
这个保险费用4000,包含车船税40.39.这个分录是什么? 借管理费用- 4000 贷应付账款 4000 借营业税金及附加40.39 贷应交税费-应交车船使用税40.39 借应交税费-应交车船使用税40.39 应付账款40.39
是的,资产入账金额137150.44,已折旧111091.85,净值26058.59
你好,这个是做固定资产清理。
因为这个是事业单位的公车
你好,这个做固定资产清理是对的。
借:固定资产清理 26058.59 累计折旧 111091.85 贷:固定资产 137150.44 借:内部往来-其他往来 26058.59 贷:固定资产清理 21890.55 应交税费-应交销项税 109.45 资产处置损益 4058.59
这个分录这样做对吗,因为车子是集团内部公司相互转让过户所以钱不需要支付,只需要挂个往来就行
你好,对的这样做没问题。
怎么固定资产清理这里还有余额呢
固定资产清理是要转入到资产处置损益的
应该是这样吧
也好,对的,就是这样子。