你好,你是不是对公之前没有录入

老师,请问一下,支付货款我做的账是 借应付账款贷银行存款 对方退回了,我可以做借银行存款贷应付账款? 我看了有人退回做的账是借应付账款负数贷银行存款负数, 现在我结账了。该怎么做呢?
老师好!公司内部往来(农行转到信用社再转到公户)怎么写分呢!我这样写两个分 录分别是:借:银行存款-信用社 贷:银行存款-农行。 第二个分录: 借:银行存款-公户 贷:银行存款-信用社。 这样对吗,会不不平账呢
我们买客户的一个东西,怎么做账?是“借:应收账款(贷方负数)贷:银行存款”还是“借:预收账款(贷方负数)贷:银行存款”
老师你好,我想问一下,这是我们公司的账户,刚开户,然后法人往里面存了200,我的分录是借银行存款贷其他应付款,法人嗯,然后呢,嗯又从那个对公账户里银行扣了100多的开户费和网银工本费,这一步的分录我是不是做?借管理费用开办费贷银行存款
老师,公司数字人民币账户汇入对公账户,在对公账户汇款到公司数字人民币账户,借:银行存款-对公户 贷:银行存款-数字户 借:银行存款-数字户 贷:银行存款-对公户 是这样做吗?
老师,收了客户定金,毁约不要货了,订金我转营业外收入吗
请问法人把车租给公司,需要办理什么手续呢
分公司之间能有资金往来吗?必须要通过总公司之间吗?我们是人力资源公司,下设AB两家分公司,现在客户把款打到了A分公司,但是社保公积金缴纳都需要在B分公司,我现在需要把成本计入A,怎么做分录
老师,端午节门店买的糯米、酱油、大枣、咸蛋在店面包粽子让员工包粽子自己吃。也不多,就是一个仪式而已,这个发票直接入福利费吗
郭老师,一般纳税人化工类消费税,要核定消费税和环保税,季度申报,还是月度申报
老师,第二季度报时,利润表填报,有两列数,一列本期金额,一列上期金额。是如何取数的?
25年所得税可以在26年补计提吗
无票支出部分,为了方便以后查数据,能不能借:管理费用-无票支出 贷银行存款呢?
燃气公司的分录和税务处理,可以帮忙发一下嘛
小规模纳税人,营业外收入-赞助费要计提税吗?
老师你好,我这边是短期借款这里出现了一个问题。本来公司现在借款是7850.但是现在账上是9640.因为我做的是两套账,也就是说其中有1790是从对公上面还的,我该怎么做分录?
你好,从对公上面还对公账户的发生额肯定是要入账的呀。