你好; 买来用途是什么 ; 东西收到了没有 ; 你 如果是货物 就做 ;借应付账款或者预付账款贷银行存款; 不是走 应收账款或者预收账款的

调账时,要把一笔收款的银行存款调走,应该做银行存款借方负数还是做贷方正数
老师,请问一下,支付货款我做的账是 借应付账款贷银行存款 对方退回了,我可以做借银行存款贷应付账款? 我看了有人退回做的账是借应付账款负数贷银行存款负数, 现在我结账了。该怎么做呢?
我们买客户的一个东西,怎么做账?是“借:应收账款(贷方负数)贷:银行存款”还是“借:预收账款(贷方负数)贷:银行存款”
应收账款是负数,是为什么,我做银行的时候,借银行存款贷应收,这个应收是负数的
预付账款 在贷方 表示应付账款 银行存款也在贷方 软件保存 显示借贷不平 预防账款在借方用负数表示 银行存款在贷方 还是显示借贷不平
老师,公司买工作服,这个要计入什么费用
找答疑的郭老师,谢谢
老师,我公司自己做了一个研发,现在已经资本化了,目前我们无形资产的使用权是给出去了,所以现在想问两个问题, 一个是这个无形资产摊销的会计分录 第二个是我想问一下,关于这方面的加计扣除,我能不能享受?应该怎么享受?
老师,汇算清缴时,工资薪金要不要把外包员工的工资加上呢?我们车间很多都是找劳务公司外包的,但是做账时没有通过应付职工薪酬,直接做生产成本工资
@朴老师,我们生产设备,已经销售了,收入和成本已经确认,但是今年客户让拉回来整改,请问这部分整改的费用计入什么科目?其中会涉及到继续领用材料和人工,还有劳务和低值易耗品劳保用品的消耗,如何账务处理?这个整改的金额比较大,请具体写一下实操中比较合理的账务处理
老师,上周刚注册的一般纳税人,还未开公户,无业务,6月份需要申报吗?
老师私户转公户货款,公司开票给自然人,还是报无票收入!
我们老板在香港成立一家贸易公司,国内有一家出口贸易公司,现在有一家欧洲的客户和国内出口贸易公司签订合同,但是欧洲客户会把款付给香港公司,香港公司再把款付给国内出口公司,这样退税会有问题吗?注意,香港贸易公司没有和国内出口公司签订合同,同时香港公司也没有和欧洲客户签订合同。
电子税务局怎么更改生产经营地址呢
企业所得税汇缴清算工资税收金额填什么数
就是对方系统个电子签章费用。我看预收账款是平的,应收账款有余额,我做应收借方吗?还是应收贷方负数
你好; 你去看看之前是不是挂科目 是借方什么科目 ;对应去冲
之前没挂科目啊
如果没有挂 ; 你走这个科目 其实不太合理的 ; 你 货物东西买来了。 借应付账款或者预付账款贷银行存款; 在做; 借库存商品等 贷 应付账款或者预付账款
不是个东西啊,就是一项费用。发票没过来
你好 ; 那你 费用实际发生了。 你就 做 ; 比如 借管理费用等 贷银行存款 ; 比如当月发生的就当月做费用了。
发票没来,我还能直接做费用吗
你好;按照权责发生制来做账 ; 这个可以记入当月费用去 ;只是暂时没有取得发票; 后期可以补