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老师,平时销售的时候没有计提增值税。。到实缴增值税的时候,借:应交税费 贷:银行存款。然后 应交税费科目要怎么写分录,才会无余额?

2024-11-04 15:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-04 15:38

借:主营业务收入 贷:应交税费

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快账用户1281 追问 2024-11-04 15:45

在确认收入的时候,没有写应交税费,因为是做内部账,所以都没有涉及到应交税费。。现在还是单独 借主营业务收入 贷:应交税费吗?

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齐红老师 解答 2024-11-04 15:46

是的,就是那样处理的

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快账用户1281 追问 2024-11-04 15:47

应交税费-应交增值税-销项税额 和 应交税费-未交增值税 这2个科目有什么区别?我是用哪个科目呢

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齐红老师 解答 2024-11-04 15:49

那个是外账,一般纳税人才使用的

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快账用户1281 追问 2024-11-04 15:51

内账,用哪个 科目呢?

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齐红老师 解答 2024-11-04 15:51

直接使用应交税费-应交增值税

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快账用户1281 追问 2024-11-04 15:55

没有这个科目,还有这个分录,比如, 借:应收账款200 贷:主营业收入 180 应交税费-应交增值税 20 我做销售收入的时候没有做应交税费的。。现在交了增值税款,怎么写计提的分录。。

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齐红老师 解答 2024-11-04 15:57

那么,直接使用应交税费-未交增值税就行

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快账用户1281 追问 2024-11-04 16:00

借:主营业业务收入 贷:应交税费-未交增值税? 这跟主营业务收入有什么关系?

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齐红老师 解答 2024-11-04 16:04

意思是从收入里边扣除应交的增值税

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