在这种情况下,你可以开具一张增值税普通发票,将货物的销售额和运费分开列示。货物部分开具150元,运费部分开具50元,总计200元。这样既符合财务规定,也确保了费用的透明度。
老师,我们收了客户的代垫快递费,但是快递公司只开发票给我们公司,现在客户要我们开快递费发票给他们,我们应该怎样开呢?
我司在百世快递那寄快递,快递费的单据是百世快递费,但他给我们开的快递费发票是以另外一个公司的名称开的,这个公司跟百世快递签了特许经营合同,百世快递是甲方,这票我们能收吗
老师,我们付运费给快递公司5万元,快递公司给我们开具5万元专用发票,有破损的赔给我们1000元,这1000元我们需要给他们开票么?这笔帐怎么做?
老师我们帮总部货物运输快递的,我们开发票给快递送你开:货物运输代理服务。这样的话,我的收入是什么?是我开给总部的算收入,还是我给客户的快递算我们收入
公司代客户垫付发货快递费,快递公司给我们开票,我们收了客户付的快递费时怎么记账?然后这部分收入我们怎么给客户开票?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
老师我们公司是商贸业库存商品和其他应付款金额有点大,会有风险吗,
老师好,9月5日开了一张发票,发票开的销售方纳税识别号是我们公司的,纳税名称不是我们公司的,想把这张发票红冲,能冲掉吗?
超市小规模纳税人,如何计算各个供应商利润和盘点库存商品?每天销售商品多,大类也是生鲜 食品 非食类 做账要一个个用供应商销售额筛选出来吗?用财务软件,一般不是二级明细(生鲜,食品,非食……),如生鲜会有多个供应商,怎样去核算?做账分录是怎样的?
老师我现在把第一季度更改过来,账就不动了可以吗?还是按她之前错误3377.94来
老师税务局会在那个角度看报表呢?
@董孝彬老师,中秋节快乐,祝您健康快乐!
请问现在做账是不是马上要全面无纸化了?
运费开票内容是什么?如果开运费要增加什么经营范围吗? 我们一直是按200元13%的货物开的
运费开票内容通常可以写作“运输服务费”或者“快递费”。如果你的公司之前未涉及提供运输服务,可能需要在营业执照上增加“货物运输代理服务”等相关经营范围。这样做可以确保你的公司在开具涉及运费的发票时符合规定。如果你之前一直按照货物价值200元开具13%税率的发票,建议调整为分开开具,以符合税务规定。