您好!进项税额转出的会计分录一般是:借记“应交税费-应交增值税(进项税额转出)”,贷记“应交税费-应交增值税(进项税额)”。这样做是为了抵减相应的进项税额。希望这能帮到您!

老师好,请问下进项税额转出怎么做分录
老师,请问进项税额转出的分录怎么做?
老师好,请问福利费进项税额转出会计分录怎么做?
老师,请问进项税额转出的分录怎么做?
老师好,请问进项税额转出怎么做会计分录呀?
老师,请问在国企的内控中发现审批制度执行不规范,如1.部分审批未按财务制度执行2.存货管理制度(审批与核销)不完善问题,如何站在企业制度和内控的角度用客观非口语化的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
老师!工资薪金和年金一起按工资薪资申报了,年金申报时没有单列出来,可不可以不用退税更正申报
老师你好,使用第三方平台付款,用公户转到第三方平台,第三方再付工资,一年使用费1800,开的票是其他软件服务*网络技术服务费,这个计到什么费用里面啊
公司给个人借款 不还 是怎么算的 超过一年吗 要交增值税吗
老师,个体户怎么缴纳个人经营所得呀?可以添加专项附加扣除吗
老师,请问在国企的内控中发现设备采购预算价与实际中标价差异较大问题,如何站在企业制度和内控的角度用客观非口语化的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
董老师,请问在线吗,有问题咨询您
老师,请问在国企的内控中发现部分工程项目由中标单位来实施时,是中标单位的分公司开票,如何站在企业制度和内控的角度,用客观非口语化的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
老师你好,宾馆现在查帐征收,员工吃饭和客人吃早餐,买的食材没有发票,怎么入帐
麻烦问下老师,全年的印花税营业账簿根据什么申报
那最终借记“应交税费-应交增值税(进项税额转出)要怎么处理,年底或者月底的时候不结转吗
进项税额转出账户在月底或年底时,通常会结转到相关的利润表账户中,比如“营业外支出”或其他相关科目。这样做是为了反映该部分税额的经济影响。具体结转到哪个账户,需要根据企业的具体情况和会计政策来确定。希望这个解释对您有帮助!