是的,都是记入管理费用-差旅费
出差发生的住宿费,应该计入管理费用-差旅费吧,但是管理费用二级科目有个住宿费,该记哪一个呢?
老师,员工报销差旅费,有住宿有车票,是记一笔管理费用-差旅费,还是分开记。
住宿费,车票是不是记入管理费用-差旅费?
请问老师,公司老板拿异地的加油发票到公司报销,能记入管理费用-差旅费吗?还有住宿费是记入借 管理费-住宿费可以吗?
出差酒店住宿费是不是记入管理费用-差旅费?
收到对方公司开的安装服务费怎么做分录,计入什么科目
老师:公户存钱收到利息怎样做账
更改了2023年的汇算清缴表,100万的无票成本已补交了税金,2025年做账要体现这个100万无票成本么?还是只是做账补交的税金做账,
临时工劳务工资怎么交个税
小规模交企业所得税吗,有什么优惠政策
小规模酒店公司。五月份儿采购的床品15万元,对方开的专票,6月份儿红冲了,然后开了蓝字发票。请问,在几月份入账?
老师你好我的税费认定信息是这些,没有印花税那我用报吗,另外森林植被恢复费在哪个模块报
老师,我想问一下,小规模开了一张专票,需要怎么做账啊?
公司有个投资人 和老板是合作关系 如果要分红的话他用公司给我们开发票可以吗 我们把我钱转给公司
快账能建两个一样的账套作为内外帐吗
这种高铁票实名的,是不是可以抵扣进项?
是的,这个是计算抵扣
车票是349,做账还是记入管理费用-差旅费349吗??电子税务局报税的时候再抵扣?
管理费用-差旅费349/1.09应交税费-增值税-进项349/1.09*0.9
然后报税的时候电子税务局附表2再填写是吗?
是的,就是那样子的
老师,应该是 借:管理费用-差旅费 349/1.09=320.18 应交税费-应交增值税-进项349/1.09*0.09=28.82 贷:库存现金349 是这样吧,老师?
是的,就是那样做的