年终奖合并申报确实是将年终奖和当月工资一起填报在工资薪金申报表里。如果选择单独申报年终奖,则需要使用一次性奖金表进行申报。这两种申报方式的税负可能会有所不同。
年终奖也是这个月申报吗还是下个月申报,年终奖申报是和工资一起申报还是单独在年终一次性奖金收入里面申报的呢
老师,如果把全年一次性奖金合并领到工资里一起申报的话,那一次性奖金是也要做在当月工资表里面还是可以单独做年终奖金发放表呢?
年终奖不是单独计税的,是加计到当月工资里累计一起发放的,那申报当月个税时,是把年终奖和工资合计填“正常工资薪金所得”里面申报吗?
年终奖合并申报是不是把年终奖和当月工资一起填在工资薪金申报表里,要单独申报就单独一次性奖金表申报呢
老师,年终奖是单独申报全年一次性奖金申报,还是跟12月工资一起申报
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
老师我们公司是商贸业库存商品和其他应付款金额有点大,会有风险吗,
老师好,9月5日开了一张发票,发票开的销售方纳税识别号是我们公司的,纳税名称不是我们公司的,想把这张发票红冲,能冲掉吗?