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老师 我们是做快递的 我们的公司性质是小规模 每个月要给总部开发票 比如我们这个月需要给总部开8万的票 但我们最多只能开具3个点的专票 到总部那里后 总部会再扣我们3个点的税差 实际我们到账的金额只有77600,这部分税差要怎么做账呢

2024-11-06 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-06 10:36

你好,做营业外支出里面的。借银行存款、77600 营业外支出、2400 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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