你好,做营业外支出里面的。借银行存款、77600 营业外支出、2400 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税。

你好老师,有个分包合同,我们是承包方,对方是分包方,合同签的是13个点的材料和3个点的安装,但是我们是外地企业,需要预缴税,如果对方给我们开9个点的工程服务发票,我们预缴税的时候可以全部抵扣,但如果按13和3开的话,那只有3个点的安装票可以抵扣,另外13个点的材料部分就需要预缴2个点,其实分包方13个点和3个点总得拉平还是9个点,如果他们按13和3开,那材料那部分预缴的是不是需要他们承担呢?
老师 我这边接到一个项目,但是纸质不够,然后找了一个有纸质的公司,项目完工之后由有纸质这个公司开发票给我们客户,然后有纸质这个公司收到款扣了税和挂靠费把剩余的款汇到我们公司,我们公司还需要开票给这个挂靠公司吗?如要开票,是只需要开付给我们那部分金额,还是不扣税的那部分金额
各位老师大家好,我们公司是快递公司,然后,有总部的系统,每个月出表,然后我们是分公司给总部开发票,金额就和总部系统里面的金额是一样的,然后还有一些总部的扣款,总部会给我们开来发票,都是专票,这个怎么做账务处理,包括分录,请老师们指点一下,谢谢
我们是建筑劳务公司,我们只做劳务,在收到总包方支付的劳务费时,含有一小部分质保金(质保金到期后没有问题的就由总包直接退给工人账户)这部分质保金总包方不转给我们,但是我要和劳务费一起开发票给总包方,那这个分录要怎么做
老师,我想问一下,就是我们分包公司开票给总包公司,然后总包公司开票给业主,总包公司不是可以抵扣我们开票的这部分税金嘛,但是总包公司说需要我们给他们支付垫支税金的利息,才能够开票给业主,这个垫支的税金是什么?从哪里产生垫支的税金呢,不是可以用我们开的发票全额抵扣开票的税金吗?
老师您好,2023年企业所得税税率按多少呀(小微企业)
老师您好,我想问下就是我们服了快递加盟费15000.写的是预付账款,然后对方也给我们开了发票,现在不合作了,给我们退了12000元,老师这个收到的款我写借银行存款,贷方是预付账款这样合适不
老师比方计提印花税50元减免税额10元那我计提40元对吗
老师,所得税申报表,风险提示等级是低,可以提交申报吗
建筑企业的暂估成本可以?
想问关于软件企业,没有生产车间,公司采购了一些铝壳,分线器,数据线,电源分配板 等 什么的,说要自己安装构成产品的硬件部分,这些配件如何入账呢?
老师,我想了解下,公司的支付宝金额属于现金还是对公的银行存款?
请问老师,最新政策,什么账薄交印花税?之前年度有入资,去年没有实缴资本的,是不是就不用交印花税?
我司是外贸企业,年底结转进项时,发现还有5万我进项未有退税,是否需要全部计提到出口退税额中,进项清零
想问下外账公司,进出发票,是不是都不录明细的?直接结转