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老师 我们是做快递的 我们的公司性质是小规模 每个月要给总部开发票 比如我们这个月需要给总部开8万的票 但我们最多只能开具3个点的专票 到总部那里后 总部会再扣我们3个点的税差 实际我们到账的金额只有77600,这部分税差要怎么做账呢

2024-11-06 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-06 10:36

你好,做营业外支出里面的。借银行存款、77600 营业外支出、2400 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税。

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你好,做营业外支出里面的。借银行存款、77600 营业外支出、2400 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税。
2024-11-06
收到补贴时:借 “其他货币资金 - 快递系统账户”,贷 “其他业务收入”“应交税费 - 应交增值税(销项税额 )” 。 次月扣回收到发票时:借 “其他业务成本”“应交税费 - 应交增值税(进项税额 )”,贷 “其他货币资金 - 快递系统账户” 。若前期预估,按预估情况调整分录。
2025-05-22
可以先暂估借主营业务成本贷应收账款
2025-05-22
借:管理费用等 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应收账款等
2022-10-17
您好,充值挂往来 借:应付,根据开票的金额 贷:应付,少付的钱下次还会让我们支付的
2023-10-10
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