同学,您好。当公司进行减资时,需要对实收资本账户进行调整,以反映公司实际的资本情况。 减资部分直接返还股东投资款进行减资,分录:借:实收资本 贷:银行存款等

2024年3月的一张记账凭证其他应付款-集团外-A公司,设置到了三级明细。 现在只需要其他应付款-A公司就行。 我在2025年12月份新增了一个其他应付款- A公司。然后反结账把当时的凭证给改了,有没有问题。考虑到都应成册归档了 。明细都是同一个公司
请问老师,季度交的所得税会在来年所得税汇算时递减吗
用一个地方成立公司,但是没有租赁合同,怎么处理
老师,我们给员工做体检,然后额度是一个人一百,请问这种需要并入工资薪金交个税吗?
鲜蘑税收编码多少??
老师,进口的货物同一个合同(只有一个产品)分了两批,第一批报关时商品名字是精华粉,第二次报关商品名字是精华粉(固体饮料),那我开票给客户时可以只开精华粉,不写固体饮料吗?
老师,我们单位有一笔对外的大额借款,是借给个人了,现在年底不能收回,我们是在2025年6月借出的,年底结账会有什么样的风险呢?
老师:在会计科目中,如何用大白话或者一句话,区分资产类、负债类与损益类里面的收入费用的区别。
老师:请问企业的开办费用如何摊销?
老师好,小规模做亚马逊跨境电商需要备案吗
银行存款?公司哪有那么多钱付呀,认缴制度啊老师
同学,您好,认缴制的情况下,您现在账上的实收资本的500万,这个500万是股东存进来的投资款吗?是存的钱到公司账户吗?
是实缴500,股本净额是500,现在注册资本为100
同学,您好,如果当初股东是真金白银的存款到公司账户的,减资款如果现在没钱给,可以挂其他应付款——减资退投资款科目,如果当初根本没存投资款时来,那实收资本下的500万的金额是从哪来的?查找差错原因进行更正。
嗯,确认是实缴进来的,暂时没钱给,可以先挂其他应付款科目,以后有钱慢慢还。
可以和其他往来科目对冲?
您的账上还有其他和这个股东的往来吗?如果有,可以互抵债务。但要把相关资料准备好。
相关资料是指什么资料
同学,您好。比如说您要互抵债务,总得有个协议吧,不能会计说抵就抵了吧。
就是要有个依据抵债,不能只光一个凭证。