清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(如果是一般纳税人已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 结转固定资产清理科目余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
老师,您好,我们是物流公司,公司有一辆车已经转让两年了,但是账务上一直没处理,还在计提折旧,还有两辆车已经报废了也没有处理,请问我现在应该怎么处理?车子卖掉是老板处理的,直接给的现金,也没签合同
老师你好,我司是一般纳税人在14年的时候将一个股东的车做到公司里面的固定资产了,折旧也是折旧完了的但是车一直都是哪位股东的名字,现在那辆车卖了,现在该怎么处理啊
老师,公司以前买了一辆车,抵扣过增值税,看账务,现在这辆车已经到了折旧年限了,也就是说已经折旧完了,现在企业打算卖出去,卖给私人,请问从会计处理上,我要怎么处理?就是说我要怎么做分录?
公司1月购买小轿车一辆,2月份卖了后,公司财务不知道,一直在计提折旧,请问现在怎么做分录?前面做了分录 借 应付账款 贷 银行存款 借 固定资产 贷 应付账款 2月到6月计提了折旧 借 管理费用 贷 累计折旧 请问现在不用计提折旧 都是做相反分录吗? 卖出车辆的时候 怎么做分录?
老师,我们是个体门诊部,当时账上有车,一直在计提折旧,这个月老板把车给卖了2万元,当时买的时候就是花2万元钱买的,计提折旧已经提了17900,现在这个会计分录应该怎么做?
工行发的收益人备案是什么
2024年的进料加工手册,2025年出口了一部分,还有结存,那2026年的时候需要做进料加工手册核销吗
母公司的注册地址可以和子公司的一样麽?
老师您好,预付给供应商的预付货款,可以不走预付账款科目,走应付账款科目,可以吧?
客户问什么是完税证明来的
老师,工资是次月发,其他应收款个人社保,个人公积金期末贷方有余额对吗?次月发工资再冲减
我司没有对公打给A公司,我司对公转给了我司总经理200万,我司总经理私对私打给了A公司总经理!我们财务没法做账!请问写个代收协议可以吗?我司总经理代我司付款给A公司,A公司总经理代A公司收款!
老师这个科目两边都是借,是不是错了?
老师 我们去以后贷款,100万,可贷款直接银行受托支付到我们采购的上游,也就是款没到我们公户上。 这分录怎么写
请问老师,我公司代B公司向A公司收款,再从我公司付到B公司,请问分录要怎么写?
老师,公司取得是这样的票据,这怎么写分录?怎么处理?
麻烦看下
清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款10000 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(如果是一般纳税人已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 结转固定资产清理科目余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入