同学,你好 支付给职工以及为职工支付的现金
进口服务费,代扣代缴增值税和所得税。应该填在现金流量表哪里?
老师,流量表,这个个人所得税费的现金流量表指定在支付的税费里吗
老师,公司代扣代缴的个税在现金流量表中哪一项里填列呢
老师,公司代扣代缴的个税在现金流量表中哪一项里填列呢
老师,代扣代缴的个人所得税,在现金流量表中的哪一项填列呢?
固定资产可以抵扣企业所得税吗?老师
非盈利社会组织会费收入免税吗
建筑企业进项占比怎么计算, 进账多了很多。项目是亏损的。需要分析。
请问一下自然人每个月有工资收入,如果办个个体工商营业执照有没有影响?
建筑企业进账占比怎么计算,因为我的进账比实际进项多。
9月说全员社保,公司都没有收入,老板就一个人,每个月公账没有进出,还要给他申报个税吗,报多少收入呢
老师, 我们店租每年店租20万,合同我签5年,实际交3年就行,可以享用5年时间。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60万平均摊5年每年12万,然后第一年交20万租金其中8万作预付款吗
A公司给B公司提供技术开发,A公司这部分人力成本直接外包给B公司可以么,需要什么条件;
这个10%是什么?怎么来的?
老师,麻烦问下?服装设计及生产企业公司(定制类的企业) 生产成本怎么核算比较合适?
那社保个人缴纳的部分呢?指定在哪?
支付个人承担的社保部分通常体现在“支付给职工以及为职工支付的现金”项目中
老师,您说的支付给职工以及为职工支付的现金是不是"支付的职工薪酬"那栏?
同学,你好 嗯嗯,是的
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利
老师,我之前有增值税留底500,但我这个月销项300,进项200,当本的销项大于进项,那我这个月增值税用交吗?
同学,你好 不用,你有留抵的
就是算累计的,不单看当月的,是吗?
同学,你好 嗯嗯,是的
老师,上面问您的问题,我有留抵,当月不缴纳增值税,那我还用月末结转增值税销项税额和进项税额吗?
同学,你好 需要结转的
怎么结转,以我和您说的数据为例,您帮我写一下会计分录?
同学,你好 可以参考完整分录 1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。 4、实际交纳时,借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款。
有留抵的怎么结转,您写的我看不太懂,您能不能挂上我上面和您说的数据?
前有增值税留底500,但我这个月销项300,进项200, 1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)200;贷:应交税费—应交增值税(进项税额)200。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额)300;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)300。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)100;贷:应交税费—未交增值税100。 之前留抵是放在应交税费—未交增值税借方的