学员你好,支付的购买商品,接受劳务的现金

老师,公司业务给个人的好处费代扣代缴个人所得税应该填在哪里?
老师,现代服务行业适用加计扣除政策,加计扣除金额在《增值税及附加税费申报》表里填写在哪一条?
老师请问刚刚咨询您的进口软件代扣代缴申报的问题,是不是在电子税务局一我要办税一税费申报及缴纳一其它申报一通用代扣代缴、代扣代缴税款报告表里填写啊?因为没有在其它申报里找到代扣代缴所得税/增值税
进口服务费,代扣代缴增值税和所得税。应该填在现金流量表哪里?
申报增值税时,经纪代理服务:税务局退回的代扣代缴个税手续费收入,应该填写在哪行哪列
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?这边会计分录如下:购买赠品——借:库存商品15000,贷:银行15000。赠品随同销售——借:销售费用-业务宣传费15150(⚠️为啥这里15150要比发票15000高,那不是跟开票回来的金额不一致了?),贷:库存商品15000,贷:应交增值税-销项税额150。麻烦看一下感叹号⚠️的问题解答一下,这里不是很明白?还有这样做会计分录正确吗?谢谢
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
公司员工12月报销预付产品拍摄3000元,没有发票,会计分录怎么做
小规模开票时做账, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 季末的时候开票不够30万,是需要冲销吗?应该怎么做?
老师,年底资产负债表未分配利润期末金额减去年初金额一定等于利润表的利润总额吗?
老师,两个一般纳税人,一个盈利100万一个亏损100万,能一个做无票收入平一个做无票成本吗
老师,我在国家电子税务局显示的应交城市建设税比我计提的少1分钱。请问怎么处理财务凭证
人在周口市,可以登陆河南电子税务局开洛阳公司的发票吗
公司缴纳增值税附加税如果做账
老师,一般纳税人,我们是中央空调销售安装单位,以前开票是设备13%,安装材料费9%,现在是都开13%吗
为什么不是支付其他与经营活动有关的现金呢
因为这是你应该支付的货款,没有付,扣了支付
我进口是这个服务,然后单独代扣代缴了一笔
你的意思是单独代扣代缴的这笔钱,是购买商品接受劳务的支出?
是的,如果不代扣代缴,购买商品接受劳务的支出要包含税费
但是已经代扣代缴了,不应该放到其他里面吗
不放其他,就像你帮职工支付的个税在为员工支付的工资里原理一样