你好,需要增值税及附加,印花税,个税,房产税。
老师,我想问一下,我们公司为员工租了宿舍,这个房租就需要房东开票给我们,但是开票要缴税1836元,这个税就我们公司来承担,那怎么做这个1836元呢?
老师好,我作为公司的代理人与房东签了租房合同,然后现在我们公司需要房东个人给我们公司开发票,房东需要带哪些材料去税务局开发票。我可以代房东去开发票吗?
公司租的宿舍,房东代开发票时缴纳的税款也需要我们承担,那这个税款进哪个科目呢?
老师,我们给员工在外租的房子,是个人房东,个人房东去税务局代开发票,给我们公司,我们公司还需要给房东报个税吗?
我们公司从个人房东租的员工宿舍,房东给我们开了发票,现在我们公司要转租给其他公司,我们公司是一般纳税人,直接在电子税务局开9个点的专票可以吗
老师请教一下,工程公司往外分包了工程,这个进项票开了劳务费可以吗
老师 工商年报的即时信息需要填写吗
旅游景点的门票怎样合理入账
我的失业保险清算代付户,是什么意思
您好!老师麻烦问一下企业费用企业所得税前扣除比例百分比和范围是多少
我公司要购买一辆二手车,卖方是个人,只提供二手车销售统一发票。问过资深会计,卖方应该还需要开具一个增值税发票给我公司。但卖方不愿意开,我公司取得这辆二手车后还能做成本吗
老师汇算清缴时调表不调账,调的是什么表
老师,过年给老板敬酒一般怎么说?
老师好!)购买了一套员工宿舍用的桌子,价格为1930元,此交易是真实存在的,商家提供的发票是由深圳市福田区福维答贸易商行(个体工商户)开出,发票号码:******,产品是家具,金额¥1910.89元,税额¥19.11元,合计¥1930元,该票我公司已入账。于2025年6月12日收到税局通知,以上发票涉及虚开,我司于2025年6月13日已重新更正了2024年度企业所得税汇算清缴申报,在纳税调整项目明细表已作调增,并补缴了税款96.5元。 后税局要求填以下资料:但我不知道要怎样填写,麻烦老师帮我填写,谢谢您 增值税抵减留抵金额(元): 企业所得税调整应纳税所得额(元): 企业所得税调整应纳税额(元): 企业所得税弥补亏损额(元):
3月计提了奖金,分录借管理费用应付职工薪酬1000 贷应付职工薪酬——工资1000。四月冲销奖金,分录写借管理费用应付职工薪酬-1000,应付职工薪酬——工资-1000可以吗
老师,这些税分别是几个点的税率呀
你好,你这个是住房还是商业用房?
老师,是个人住房
你好,如果是住房的话,增值税是1.5%,附加税是增值税的6%,印花税万分之5,个税10%,房产税2%
好的,谢谢老师的耐心解答
你好,不用客气的了。