你好,需要增值税及附加,印花税,个税,房产税。
老师,我想问一下,我们公司为员工租了宿舍,这个房租就需要房东开票给我们,但是开票要缴税1836元,这个税就我们公司来承担,那怎么做这个1836元呢?
老师好,我作为公司的代理人与房东签了租房合同,然后现在我们公司需要房东个人给我们公司开发票,房东需要带哪些材料去税务局开发票。我可以代房东去开发票吗?
公司租的宿舍,房东代开发票时缴纳的税款也需要我们承担,那这个税款进哪个科目呢?
老师,我们给员工在外租的房子,是个人房东,个人房东去税务局代开发票,给我们公司,我们公司还需要给房东报个税吗?
我们公司从个人房东租的员工宿舍,房东给我们开了发票,现在我们公司要转租给其他公司,我们公司是一般纳税人,直接在电子税务局开9个点的专票可以吗
老师,当月没有销项,要不要勾选认证呢?
姐妹们问下,公司有批发零售奢侈品业务,然后销售商品给不是同个行业的公司,也要缴消费税吗
老师公司资产总额是300,实收资本是100,负债200,亏损100,资产只变卖50还负债,胜下的150的负债怎么办 实收资本怎么转出
请问老师,电子增值税专用发票必须填写购买方的银行账号地址这些吗,不填写这些是不是对方拿到票不能勾选抵扣?
外贸公司销售给国外客户,在国内销售,不出口,可以直接收取外汇吗
老师,购进原材料实际为10万,我方只用给9.3万,对方也开票9.3万,0.7万为赠送的,收到0.7万的材料时,我入账为,借:原材料0.7万,贷:营业外支出0.7万,那这0.7万我是不是要做无票收入,并折合成对应税率上增值税呢?
老师,我们是个商贸公司,进来的商品都按含税价格计入库存商品了,后期我们送给客户试饮了,需要视同销售,这个销项税额怎么计算,假如我们购进的一箱奶,购进含税价格是20元,这个分录怎么做
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
老师,这些税分别是几个点的税率呀
你好,你这个是住房还是商业用房?
老师,是个人住房
你好,如果是住房的话,增值税是1.5%,附加税是增值税的6%,印花税万分之5,个税10%,房产税2%
好的,谢谢老师的耐心解答
你好,不用客气的了。