您好, 不用,这个是重分类科目,这个没关系的

老师,资产负债表的其他应收款期末余额显示是负数了, 可以把它调到其他应付款整数吗
请问资产负债表上其他应收款与其他应付款是负数时,要不要调整?如果调整的话,是不是其他应付款的负数表示其他应收款,就要加到其他应收款的余额上;其他应收款负数表示其他应付款,也是相应调整,是这样吗?
资产负债表里其他应收款和其他应付款是负数怎么调整
老师,资产负债表中的其他应付款为负数,需要调公式归类到其他应收款那里吗?
老师好!我的资产负债表里其它应付款是负数10万,我需要做调整吗?应该怎样把其它应付款变成正数
老师小规模,25年暂估成本20万,5月31号前取得发票15万,这个怎么做分录啊
餐费补贴,没有发票,做什么科目,需要扣个税吗,需要什么附件
老师,我们是洗砂加工企业,采购员采购配件,材料专用的皮卡车加油分录怎么做呀(朴老师)
季度所得税申报中资产总额是怎么取数
老师,一般纳税人6月开票忘记开成本发票回来了,这个月先申报不交税,2月进项回来能抵减的嘛
收到的材料赔款如何做账
老师你好,运输公司拉货的车,折旧计入管理费用还是销售费用啊
老师 去年的预缴所得税 一直挂着应交税费-预缴所得税 没用到所得税费用科目 这样是不是就算没影响成本费用 所以今年退税就直接 借银行存款 贷应交税费-预缴所得税?
老师你好,公司买新车的车辆购置税和印花税,怎么做分录啊,
老师,比如5000的工资,提成3000,他需要交多少税
其他应付款负数这个 原来是在应付账款(这个可能是内部单位往来过大) 由于应付账款过大调至其他应付款还是调至其他应收款
其他应付款是负数调到其他应收款的正数
是 原来是应付账款负数 我现在调到了其他付款 正确的我应该调整其他应收款是吗
是的,是要调到其他应收款里面