你好,可以重分类到报表项目其他应收款正数10万元。
老师,资产负债表的其他应收款期末余额显示是负数了, 可以把它调到其他应付款整数吗
老师晚上好,我想问的是我的资产负债表中其它应付款出现了10万多的负数,该怎样处理哈
请问老师,我公司资产负债表中其它应付款是负数10万多一点,怎么处理
老师好!我的资产负债表里其它应付款是负数10万,我需要做调整吗?应该怎样把其它应付款变成正数
老师/:coffee,资产负债表的其他应收账款余额为负数,需要把它调整到其他应付款吗?
请问 老师 八月份办好的 定期定额 想要转为免税的那种可以吗? 不需要开那么多票了
老师,公司股东有夫妻俩组成,持股比例个50%,现在要增加注册资本,并把其中之一股东50%变为80%,另一个股东50%变为20%,请问夫妻之间股权转让要交税吗
印花税 中建设工程合同是指什么业务需要缴纳这个印花税?
公司的车买了保险,保单中代收车船税,发票金额没有包含车船税,要怎么入账
老师。甲公司租村上土地并在土地上修建建筑物后租赁给乙公司。乙公司租赁后统一修建改造使用。租赁合同到期后,双方达成协议:一次性支付补偿金1200万。支付后乙方获得权利:1、获得直接跟村上需用土地租赁权。2、以后不再支付甲方租金且以后遇到政府拆迁等补偿奖励金等归乙方所有,与甲方一切无关。请问补偿金属于哪个税收业务呢?1、公司购进对方建筑物,取得销售不动产发票,入账固定资产?2、购进无形资产?入账无形资产?3、价外费用租金的补偿金?进入租赁费一次入账?还是长期待摊?4、木有搞清楚一次性支付这个款项是对以前的补偿还是未来?害怕不正确入账带来税务风险
老师,对方公司给我公司开的机动车统一销售发票,我在抵扣的时候怎么看不到这张发票,是8月份给开的发票
老师,你好,员工报销,哪些发票可以不是单位名头还可以税前扣除抵税的呀,因为有些我感觉员工做不到每个都是单位名头开发票
老师,第三季度需要填研发费用加计扣除表吗
老师请:您好!请问股权转让时,公司有许多应收应付,其他应收、应付,应交税费,应付职工工资或者借款等挂账,这些项目税局会要求缴纳税费吗?或者这些挂账有其他什么不利影响吗?
小规模公司季报都是哪几个月份
不会操作哈具体怎样重分类呀!老师
你好,就是可以把其他应收款增加10万,其他应付款在负数10万增加10万填数字0了。