您好,D没有跟我们签合同,不能提供给我们发票的,让D开给C,C再开发票给我们,中间的税费都由D承担,因为D是工程队最终收钱的,我们收C的发票给C钱,D给C发票收C的钱,C扣下税金和管理费后给D,这些钱是需要D提供发票给C,

一张往年的发票,可以多次部分红冲吗
老师好,想问一下,我是做设计监理服务的,现在公司26年想做研发费,想问一下,研发费如何区分费用 化与资本化呢
老师,我们公司做出口,有一项机器的规格,报关单是CPCD-30-5Q26,但是我采购发票上的规格是CPCD,商品名称是一致的,这个会影响我退税吗?
老师,之前公司申报个税按照计提的来申报的,现在要调整为实际发放到,这个过渡期怎么操作呢?
老师,请问一般纳税人电商行业,成本收入占比多少算合理
让别的公司帮我们推广,开的广告费发票,这个是要计入管理费用嘛?
老师,请问公司人员多,现在账上,应付工资为负数了,请问这个怎么调账呢?
老师好,2015年的个税因为没有做年度汇缴,个税也没有给退税,请问现在应该怎么做才能把税给退回来呢?谢谢
法定盈余公积可以补亏吗
老师,请问如果股东其他应收款年底挂账20万放着可以吗?就一家代账而已
对方是这个意思,我现在疑惑的是D公司我们要扣他多少税点合适
您好,我们和D根本没有合同,我们是不跟D结算的,不能收D的发票哦, 我的理解不用考虑这么复杂,所有的税金和管理费用扣除,拿回来多少进项税发票可以加上,这们剩下的就是付给对方的钱,开这么多的发票就可以了,双方不吃亏,实际多少税金就承担多少
我们是不用和D公司结算 ,实际上让他承担多少税费我们才不亏呀
因为实际付款的不是我们吗 C公司只是一个中间公司,现在这个工程队总258万,100万能提供13%的发票提供给我们,剩余158万才是和C公司的开3%的发票
您好,应该是C跟D计算不亏,要收D多少税金,C开票的要交税嘛, 我们收C的发票,我们计算258万的工程一共实际交多少税,收回C多少发票,扣下多少管理费(利润),剩下的都给C,也就是C要开的发票给我们,C开票,人家也不傻总有点赚头
也就是258万的合同 D公司能给我们提供100万13%的发票 ,剩余的158万他不能提供高税率的发票 我们才想的找一个中间C公司为我们提供9%,然后D在给C公司提供3%发票。因为我们A公司不想要的d公司的3%的发票
这样就涉及中介公司给我们扣7.5点,我们怎么把这个费用算到他们头上
哦哦,那其实我们跟C和D都是有合同的,这样结算 收D的100万和C的158万发票,这个258万工程一共是多少增值税,附加税,印花税,所得税,再加上我们的利润部分,剩下的就给C和D,
我还是没有明白
您好,258万工资的 增值税 258*9%-100*3%-158*3% 附加税 (258*9%-100*3%-158*3%)*(7%%2B3%%2B2%) 印花税258*0.03%*2 所得税我们一点也没有还是亏的(工程款等于收的发票) 上面3个税金 258*9%-100*3%-158*3%%2B(258*9%-100*3%-158*3%)*(7%%2B3%%2B2%)%2B258*0.03%*2等于17.4924,这是我们的税,我们的要收多少管理费扣下来,17.4924%2B管理(利润)部分,就是我们全部扣下的,我们净收益就是管理费部分
我仔细算一下
100万为什么乘以3
您好,好的,信息我会及时回复
老师我又重新写了一下情况 我是不是没有表达清楚呀
您好,2个方案只是数字上的差异,我认为方案1好,因为要的7.5%税点部分的金额越小对我们是越好的,我们承担得少
我也这么觉得
哦哦,那咱一样的想法,