您好,D没有跟我们签合同,不能提供给我们发票的,让D开给C,C再开发票给我们,中间的税费都由D承担,因为D是工程队最终收钱的,我们收C的发票给C钱,D给C发票收C的钱,C扣下税金和管理费后给D,这些钱是需要D提供发票给C,

我们公司是a 公司,给b 公司修路,工程款150万。c 公司在b 公司买材料150万,a 公司修路在c 公司买材料150万。是一个连环圈。问题1:三家公司直接抵账不开票不过账好?还是开票过账好?问题2:要是都开发票,怎么样对我们a 公司有利?因为增值税率不一样,我们a 公司开出的是9%的增值税专用发票,其他bc 公司可以开1%.3%6%9%13%的,我要收什么票对我公司有利
公司为一般纳税税,签订了一份灯具销售合同(目前为止只有这一份灯具销售合同,其余的都是工程施工合同),灯具销售合同内容要求我们也为甲方A公司根据合同清单开具13%税率的照明装置专票9万元,税额1万元。而我们的供应商C公司只能为我们开具3%税率的专票4万元,税额1165元。想问下,开具13%的专票,进项票是3%的专票,我们缴纳增值税得缴纳10000-1165=8835元。该怎么解决?
老师您好 客户现在想用别的抬头重新给我们签合同(合同金额就是尾款我们未收回来的金额),能这么签吗? 我们有两家公司:A和B A与C签的合同56万,已收11万2,未收44万8,订单未开过发票 B与C签的合同100万,已收94万4,还有7万6没收回来,订单未开过发票 我们两家公司总计有52万4的货款未收回来 现在客户想用D抬头重新给我们签52万4的合同,然后付款给A
一个项目 1、 甲方给A建筑公司签,A建筑公司给我方建筑公司签分包合同(我们公司目前也正在弄劳务资质),我们给A建筑公司开3%的票,A给甲方也是开3%的票 2、 我方还有一个商贸公司直接跟甲方签材料合同,我方商贸公司向B公司买材料,因为B公司还有自己的加工坊,我们就让B公司直接加工成成品了,但是甲方要求我们给甲方开的票只能是材料,不能开成成品,但是B公司给我们加工是要签加工费合同跟开13%加工费发票给我方 问题:B公司还是给我方的商贸公司开材料。能不能让B公司把13%的加工费发开给我方建筑公司呢?我方建筑公司跟B公司单独签订加工费合同。
老师 1.我们和湖南公司A签订258(不含税)9%的合同 2.我们又把工程支付给工程队B公司,B公司只能提供100万13%的发票,剩余的158万只能提供3%发票 ,我们这边在扣除他5个点,这样合理吗
老师,我们拉了一个项目,合同让供应商跟乙方签的,款是供应商收,发票也是他们开,除去进货款,他们收的税额是收入减去进货款的,现在打款给我们的金额是收入减去进货款减去税额,现在款打给我们,我们给供应商开票,这个开票的税额应该算是在供应商收的那个税额里面,还是另算的,不是在那个税额里面,求教
老师2025年做了暂估成本费用26000发票没到,2026所得税清缴补缴了1533.12,会计分录要如何正确处理
老师请问,房开公司之前代施工方支付A公司工程款200,经协商A公司退回工程款到房开公司指定公司B,B公司与房开公司有往来挂账,会计分录怎么做
怎么查询一年度的纳税总额
请问下因为特殊的原因供应商那边无法正常收款,也就是账户被冻结了,然后他就叫另一方来代收款,然后开票,如果另一方只能开普通发票,而我们又是一般纳税人,老板说这个只能开普通发票的付款给他们是有风险的,是这样吗
我是商业房房产房东(产权人),然后我把我的房子出租给A公司,然后A公司再出租给B公司和C自然人。 我和A公司各需要缴纳哪些税?
老师,我想问问我们安保公司一般纳税人,开了差额发票,抵扣项目开的专票还能抵扣进项税额吗
退休返聘人员,正常上班打卡,按照工资薪金申报个税,应该签订劳务合同还是劳动合同
老师,您好,我是公办幼儿园,小学调入以前年度资产,我入账时:如⬇️ 借固定资产10000 贷累计折旧8000 无偿调拨净资产2000 我现在报废1500元,已全额计提折旧。4000元不属于资产,卡片作废,转入存货。折旧2000,无偿调拨净资产2000,我如何写分录?
老师好,我们是建筑劳务公司的,想问下工地上工人买啤酒,饮料的费用应记入哪个科目?谢谢
对方是这个意思,我现在疑惑的是D公司我们要扣他多少税点合适
您好,我们和D根本没有合同,我们是不跟D结算的,不能收D的发票哦, 我的理解不用考虑这么复杂,所有的税金和管理费用扣除,拿回来多少进项税发票可以加上,这们剩下的就是付给对方的钱,开这么多的发票就可以了,双方不吃亏,实际多少税金就承担多少
我们是不用和D公司结算 ,实际上让他承担多少税费我们才不亏呀
因为实际付款的不是我们吗 C公司只是一个中间公司,现在这个工程队总258万,100万能提供13%的发票提供给我们,剩余158万才是和C公司的开3%的发票
您好,应该是C跟D计算不亏,要收D多少税金,C开票的要交税嘛, 我们收C的发票,我们计算258万的工程一共实际交多少税,收回C多少发票,扣下多少管理费(利润),剩下的都给C,也就是C要开的发票给我们,C开票,人家也不傻总有点赚头
也就是258万的合同 D公司能给我们提供100万13%的发票 ,剩余的158万他不能提供高税率的发票 我们才想的找一个中间C公司为我们提供9%,然后D在给C公司提供3%发票。因为我们A公司不想要的d公司的3%的发票
这样就涉及中介公司给我们扣7.5点,我们怎么把这个费用算到他们头上
哦哦,那其实我们跟C和D都是有合同的,这样结算 收D的100万和C的158万发票,这个258万工程一共是多少增值税,附加税,印花税,所得税,再加上我们的利润部分,剩下的就给C和D,
我还是没有明白
您好,258万工资的 增值税 258*9%-100*3%-158*3% 附加税 (258*9%-100*3%-158*3%)*(7%%2B3%%2B2%) 印花税258*0.03%*2 所得税我们一点也没有还是亏的(工程款等于收的发票) 上面3个税金 258*9%-100*3%-158*3%%2B(258*9%-100*3%-158*3%)*(7%%2B3%%2B2%)%2B258*0.03%*2等于17.4924,这是我们的税,我们的要收多少管理费扣下来,17.4924%2B管理(利润)部分,就是我们全部扣下的,我们净收益就是管理费部分
我仔细算一下
100万为什么乘以3
您好,好的,信息我会及时回复
老师我又重新写了一下情况 我是不是没有表达清楚呀
您好,2个方案只是数字上的差异,我认为方案1好,因为要的7.5%税点部分的金额越小对我们是越好的,我们承担得少
我也这么觉得
哦哦,那咱一样的想法,