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老师好,单位是销售中药饮片的医院公司,有一个进销存系统,请问报增值税的时候,按税务局系统的发票数报税,还是按进销存系统报税。因为这两个系统的数有时候不一样,谢谢

2024-11-11 09:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-11 09:59

你好!增值税的申报应以税务局系统的发票数据为准,因为这些数据是官方认可的税务依据。如果发现进销存系统的数据与税务局的发票数据存在差异,建议检查并调整进销存系统,确保两者信息的一致性,避免税务问题。

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快账用户1402 追问 2024-11-11 10:01

老师,两者不一致,可以用未开票收入负数进行调整吗?谢谢

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齐红老师 解答 2024-11-11 10:04

不建议使用未开票收入负数进行调整。应优先确保所有销售活动均已开具发票,并且发票数据与账务数据一致。如果存在未开票的销售额,应尽快补开发票以符合税务规定。如有调整需求,建议详细记录原因并保留相应证明,以备税务审查。

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快账用户1402 追问 2024-11-11 10:05

比如说进销存9月销售已经记录,相关发票是10月份开的,这种情况报税时改怎么解决,谢谢

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齐红老师 解答 2024-11-11 10:09

在这种情况下,销售记录和开票时间不一致时,应按照开票时间来确认增值税的申报时期。也就是说,虽然销售记录在9月,但发票在10月开具,那么这部分销售的增值税应在10月进行申报。这样做是为了确保税务申报的准确性和合规性。

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快账用户1402 追问 2024-11-11 10:13

我可以理解为增值税报表上的销售金额应和电子税务局上的开票金额一样,报税时不需要考虑进销存系统的数,对吗

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齐红老师 解答 2024-11-11 10:16

是的,你理解正确。增值税报表上的销售金额应与电子税务局系统中的开票金额保持一致。进销存系统的数据主要用于内部管理和库存控制,而对于增值税的申报,应以税务局系统的开票数据为准。这样可以确保税务申报的正确性和合法性。

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快账用户1402 追问 2024-11-11 10:17

好的,谢谢老师的耐心解答

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齐红老师 解答 2024-11-11 10:19

不客气,有任何其他问题,随时欢迎提问!希望我的解答对你有帮助。祝工作顺利!

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你好!增值税的申报应以税务局系统的发票数据为准,因为这些数据是官方认可的税务依据。如果发现进销存系统的数据与税务局的发票数据存在差异,建议检查并调整进销存系统,确保两者信息的一致性,避免税务问题。
2024-11-11
按实际收入申报的哈
2023-04-15
你好 你确认收入的数量*入库单价
2024-09-02
一般纳税人吗?附表1,未开具发票一栏里面填写。
2024-04-19
你好,没有问题的,可以。
2023-06-28
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