在这种情况下,如果70%的研发费用已经结转为成本,那么剩下的30%研发费用仍然可以计入当期的研发费用。对于高新技术企业的研发费用占比,计算的基数应为100万,即原始的研发费用总额。结转成本的部分主要影响的是会计处理和成本分配,并不会改变研发费用的总额,因此高企的研发费用仍然是100万。

研发费用里以前年度企业研发活动直接形成产品或作为组成部分形成的产品对外销售的,研发费用中对应的材料费用扣除的依据是什么?
国家税务总局公告2017年第40号规定,企业研发活动直接形成产品或作为组成部分形成的产品对外销售的,研发费用中对应的材料费用不得加计扣除。请问老师,那这部分材料我可以不做在研发费 直接做在成本里面不可以吗? 就是直接走成本反正不能加计扣除 也不兜研发费了 。
老师你好,请问高新企业研发活动形成的产品和下角料不能加计扣除,是不是也不能计入到研发费用里面,计算研发费用占收入的比例
老师你好,请问高新的研发有部分形成产品收入,是直接把这部分结转到成本里面,这部分不影响研发占收入比重,但是不能加计扣除,那这个研发形成产品收入是否有要求,例如占收入比例或研发费用的比例
请问企业所得税研发费用加计扣除过程中形成销售产品的材料费不得加计扣除,这个影响申报高新技术企业研发费用占比吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
财务报表里是研发费用只剩30万了?
假如说我这个月了弄了30万研发费用,成功了70%,那么结转之后当期研发费用只有9万了,那我高企研发费用是30万吗
如果你这个月的研发费用是30万,成功了70%并结转到成本中,那么当期仅剩下30%即9万保留为研发费用。对于高新技术企业研发费用的统计,应该包括整个研发费用30万,因为这些费用实际上都是为了研发活动而发生的,无论它们最终是被结转还是留在当期费用中。所以,你的高企研发费用是30万。
如果这个月的研发费用是30万,成功转化为产品的部分占70%,即21万转入成本,剩下的9万仍作为研发费用。在高新技术企业的研发费用统计中,应当考虑全部的30万,因为这些费用都是为了研发活动发生的。所以,你的高企研发费用是30万。
一般人看财务报表里的研发费用占收入的5%以上,这里的话财务报表里的研发费用一看就少了
确实,如果按照财务报表直接显示,结转后的研发费用会显得较少,例如上述情况中只剩下9万。这可能会影响外部评估者对企业研发投入的看法。但是,对于需要评估研发费用占比的情况,应该向评估者或相关方明确解释研发费用的结转处理方式,确保他们理解总的研发费用实际为30万,以便正确评估研发强度。