该业务说明,收了押金,保费,同时冲减应收

对啊,酒店5月1日入住客人郝帅1人,包间一间,房价为550元一天,住四天,郝帅通过微信支付方式支付2700元,其中,住宿费2200元,押金500元按先后付款住店方式进行结算,请问一下,会计分录正确的是 a,借银行存款2700元贷预收账款2700元 b,借其他货币资金2700元,待预收账款2700元 c,借其他货币资金2700元,待预收账款2200元,其他应付款500元 d,借银行存款2700元,待预收账款2200元,其他应付款500元
老师好,“借:银行存款 10 贷:其他应付款/其他10 借:其他应付款/其他10 贷:其他应收款10” 这个10元收款之前挂的是其他应付,后来把其他应付冲销掉,那还剩下的银行存款和其他应收款还在账上需要消掉么?
酒店5月1日入住客人一人包房一间,房价为550元,一天入住四天,客人通过微信支付方式支付2700元,其中住宿费2200元,押金500元,按先付款后住店方式进行结算正确的会计分录为A借银行存款2700元贷预收账款2700元B借其他货币资金2700元,待预收账款2700元C,借其他货币资金2700元贷预收账款2200元,其他应付款500元借银行存款2700元贷预收账款2200元,其他应付款500元
咨询个问题,应付职工薪酬:收取个人部分时账务处理:借:银行存款:2872元,贷:其他应付款,计提时:借:管理费用2872元,贷:其他应付款:2872元;支付时:借其他应付款,贷:银行存款:2872元 这是住房公积金 住房公积金单位部分账务处理:计提时借:银行存款,4725贷:管理费用4725,支付时:借:管理费用4725,贷:银行存款:4725元
老师您好,2022年12月份发现2022年3月份将一笔 借:其他应收款-A公司1万元,贷:银行存款1万元,误记为借:其他应付款1万元,贷银行存款1万元,现在需要更正这笔会计分录, 更正的分录怎么写? 是写 借:其他应收款-A公司 1万元,贷:其他应收款-A公司 1万元么?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
成品油企业25年9月之后不能用双抬头报关了么?双抬头报关的成品油模块不出现了么?
@董孝彬老师,别的老师别回答?老师,长期股权投资,是不是只有上市公司或者大公司才有?
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
就是公司代客户买保险,收到100其中80是保费10元是押金10元是公司的服务费,分录我那样写是正确的吗?
这个业务开票应该是只开一个服务费10元就行,还是保单押金也要开呢?
这个业务开票 是只开一个服务费10元就行
但是保单上购买方是我们公司,因为只用开收到的服务费就行吗?
也是只用开收到的服务费就行吗?
保单上购买方是我们公司,则需要将服务费%2B保费一起开给客户
然后这个押金是根据客户的出险情况来确定退不退,退好多,退的话也 不是给客户,是直接由保险公司和我们公司分掉
那么这个押金是否开发票呢?
这个押金不开发票
押金不退给客户哦,也不用开吗
到期也不退给客户吗?
不退,由保险公司和我们公司,根据出险情况分掉
那需要开给客户了
保单上购买方是我们公司,则需要将服务费+保费一起开给客户,押金不退也要开给客户,如果看到上购买方是客户押金要退,就不用开保费和押金给客户,这样理解对吗
是的,你的理解是对的。
那么公司代客户买保险,收到100其中80是保费、10元是押金、10元是公司的服务费,保费保单是我们公司名称,押金不退,分录是怎么写的?
借:银行存款 100 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项
那么我们公司支付押金10元和保费80元的时候分录怎么做呢?
可做为主营业务成本处理
也就是我们这个业务收款就是借:银行存款100 贷:主营业务收入94.34 销项税额5.66,把保费和押金支付给保险公司 借:主营业务成本80(保单费用) 其他应收款-押金10 银行存款,是对的吗老师?不对的话麻烦您写一下分录,谢谢您
是对的,可以这样处理的