该业务说明,收了押金,保费,同时冲减应收
#提问#请问老师收的业主保证金在老板私户上,老板又转入公户,那做分录借银行存款,贷其他应付款-保证金这样行吗?还是得过渡一下做分录借其他应收款-赵,贷其他应付款-保证金,借银行存款,贷其他应收款-赵,正确的分录是?谢谢
老师,你好,公司有一笔业务叫a转b贷款,你看是什么意思?分录如下: 借:银行存款100 贷:其他应付款-a公司100 贷:其他应付款-a公司-100 贷:其他应付款-b公司100
老师好,“借:银行存款 10 贷:其他应付款/其他10 借:其他应付款/其他10 贷:其他应收款10” 这个10元收款之前挂的是其他应付,后来把其他应付冲销掉,那还剩下的银行存款和其他应收款还在账上需要消掉么?
酒店5月1日入住客人一人包房一间,房价为550元,一天入住四天,客人通过微信支付方式支付2700元,其中住宿费2200元,押金500元,按先付款后住店方式进行结算正确的会计分录为A借银行存款2700元贷预收账款2700元B借其他货币资金2700元,待预收账款2700元C,借其他货币资金2700元贷预收账款2200元,其他应付款500元借银行存款2700元贷预收账款2200元,其他应付款500元
老师您好,2022年12月份发现2022年3月份将一笔 借:其他应收款-A公司1万元,贷:银行存款1万元,误记为借:其他应付款1万元,贷银行存款1万元,现在需要更正这笔会计分录, 更正的分录怎么写? 是写 借:其他应收款-A公司 1万元,贷:其他应收款-A公司 1万元么?
你好老师个体户经营超市电梯维保费10000元维保一年会计分录怎么做
你好老师个体户经营超市付给对方租房费一个月一付会计分录怎么做
领料领多了导致原材料余额为负数,具体更改几个科目具体举例说明一下
老师,个体工商户(一般纳税人)竹子(农产品)加工厂,2025年1-4月份可以自己开反向票,5月份要重新认定,可是5月份没有生产不知道,现在6月份只有两天了认定怕来不及,6月份有销售额12万(含税价),销项税额1.3万,税管员说下个月认定好,再补抵扣。那我7月份报税要交1.3万?账务处理如何处理?到时候如何处理
请问一下为什呢÷40%,老师
收厂房办公楼租金什么时候在账上确认收入。合同上没有写付款时间,只写了日期3年的
老师,请问下长投中不管合并不合并,双方有往来款项,为什么要把这个往来应收款转到长投后,又转回应收呢?
收厂房办公楼租金什么时候确认收人。合同是3年的合同
老师这个题目到底是年金终值还是复利终值啊 我觉得是年金终值 如果复利它不应该是烦利利息的样子 现在每年是2次 一次是100000*3%=3000这不是6期的3000的终值嘛
老师 我就是看这几道题我就晕了 第一道题 求税前资本成本,先求的折现率 折现率然后不能直接是税前资本成本嘛 然后还要根据这个按照有效年级率的方式计算。 第二提那个也是以970价格购买了债券,这不是还是一样求折现率嘛这就是到期收益率 这要是按照第三题的话那不就是税前资本成本嘛 按照第三题这个模式 那不还是本金和利息折现到现在的价值嘛 麻烦老师给解答下啥时候折现率就是税前资本成本 啥时候还要用有效年利率来当成资本成本 试着太晕了
就是公司代客户买保险,收到100其中80是保费10元是押金10元是公司的服务费,分录我那样写是正确的吗?
这个业务开票应该是只开一个服务费10元就行,还是保单押金也要开呢?
这个业务开票 是只开一个服务费10元就行
但是保单上购买方是我们公司,因为只用开收到的服务费就行吗?
也是只用开收到的服务费就行吗?
保单上购买方是我们公司,则需要将服务费%2B保费一起开给客户
然后这个押金是根据客户的出险情况来确定退不退,退好多,退的话也 不是给客户,是直接由保险公司和我们公司分掉
那么这个押金是否开发票呢?
这个押金不开发票
押金不退给客户哦,也不用开吗
到期也不退给客户吗?
不退,由保险公司和我们公司,根据出险情况分掉
那需要开给客户了
保单上购买方是我们公司,则需要将服务费+保费一起开给客户,押金不退也要开给客户,如果看到上购买方是客户押金要退,就不用开保费和押金给客户,这样理解对吗
是的,你的理解是对的。
那么公司代客户买保险,收到100其中80是保费、10元是押金、10元是公司的服务费,保费保单是我们公司名称,押金不退,分录是怎么写的?
借:银行存款 100 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项
那么我们公司支付押金10元和保费80元的时候分录怎么做呢?
可做为主营业务成本处理
也就是我们这个业务收款就是借:银行存款100 贷:主营业务收入94.34 销项税额5.66,把保费和押金支付给保险公司 借:主营业务成本80(保单费用) 其他应收款-押金10 银行存款,是对的吗老师?不对的话麻烦您写一下分录,谢谢您
是对的,可以这样处理的