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老师,员工开的加油发票开给公司报销,会计科目怎么做

2024-11-14 07:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-14 07:40

您好,这是员工出差用的油么 借:管理费用等-差旅费 贷:银行

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快账用户8457 追问 2024-11-14 07:44

老师,是员工送货用的油

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齐红老师 解答 2024-11-14 07:45

哦哦,借:主营业务成本-运输费   或   销售费用-运输费

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快账用户8457 追问 2024-11-14 07:49

老师,那是员工的个人车也可以当主营业务成本用是吗

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齐红老师 解答 2024-11-14 07:52

您好,是个人的车给公司送货么

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快账用户8457 追问 2024-11-14 07:53

是的老师

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齐红老师 解答 2024-11-14 07:54

哦哦,我们按业务实质,这是给公司送货就记 主营业务成本

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快账用户8457 追问 2024-11-14 07:55

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-11-14 07:55

 亲爱的朋友, 祝您工作顺利,生活顺意~              希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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您好,这是员工出差用的油么 借:管理费用等-差旅费 贷:银行
2024-11-14
同学,您好,直接做管理费用-加油费就可以了。
2020-09-02
你好 当员工因公务出差需要报销车费时,可以根据公司的政策和相关法规进行操作。一般来说,车费报销应该属于差旅费范畴,可以计入管理费用或销售费用中的差旅费科目。 具体做账方法如下: 借:管理费用/销售费用——差旅费 贷:银行存款/库存现金 如果员工先垫付了车费,之后再进行报销,那么可以先将员工的垫付款项记为其他应付款,待员工报销时再冲销其他应付款。 借:其他应付款——员工姓名 贷:银行存款/库存现金
2024-02-12
你好,给员工报销油费需要看是否因公事产生的油费,是的话可以计入销售费用里面,补贴的加油费计入职工福利费里面
2021-10-06
你好,具体的什么业务的?如果没有具体的业务,借管理费用,汽车费贷,银行存款。 出差的坐差旅费。
2024-12-31
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