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老师,,我运输有限公司的,我公司要付6一7月份外调车运费91500元,其中背书转让91359.63元,公账付款140.37元,同时收到专票金额91500元。这个业务分录怎么做?

2024-11-14 08:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-14 08:53

你好,你这个借销售费用,运费等,应交税费,应交增值税进项税额贷,应收票据91359.63,银行存款140.37。

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快账用户8250 追问 2024-11-14 09:41

借:销售费用一运费83944.95 应交税费一进项税7555.05 贷:应收票据一91359.63 银行存款140.37 是这样吗?

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齐红老师 解答 2024-11-14 09:43

,就是这样子的。是的就是这样子的

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快账用户8250 追问 2024-11-14 09:47

好的,明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-11-14 09:52

你好,不用客气的了。

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你好,你这个借销售费用,运费等,应交税费,应交增值税进项税额贷,应收票据91359.63,银行存款140.37。
2024-11-14
您好,我们发票跟实际发生额不一样,是只收42780么 借:库存商品等44730 贷:应收票据44370(客户背书给我们的时间是这个科目) 应付账款44730-44370
2024-11-14
同学你好 这个有发票吗
2023-08-08
同学您好,之前错付款有做相关分录吗?
2023-11-04
你好收到发票时候写:借 应交税费——进项税 贷:管理费用——服务费
2023-10-25
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