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老师,我们是新酒店做内账,有下面问题1.预付的格力空调5万元,我放固定资产了,应该放预付账款的。2.有很多供应商付了款(有些是分期付款)还没开发票来,我不是做的像电商那样欠发票的账务处理。这怎么办?要不要反结账,再重新做。 还有一个问题,我启用账套的时间搞错了,提前了一个月,要把时间改过来,要怎么改?不然以后每个月都比实际时间多了一个月,

2026-06-14 20:32
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-14 20:32

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齐红老师 解答 2026-06-14 20:34

1. 空调错入账:直接做调整分录,借:预付账款 50000 贷:固定资产 50000,无需反结账。 2. 付款未收票:统一走预付账款+月末暂估入账,收票后冲销暂估。 3. 账套启用日期错误:优先备份账套,删凭证改正确启用时间再重录;不想重录就备注差异,后续正常做账。

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2026-06-14
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-05-19
账务问题 对于管理费用多出来的部分可以调整。通过编制分录 “借:库存现金(负数金额),贷:管理费用(负数金额)” 来冲减多记的管理费用。 个税申报问题 不能不管。先联系代账公司获取记录,不行就向税务机关查询,然后按要求在电子税务局或办税服务厅进行更正申报。
2024-12-12
需要的呀,支付宝的金额你放到其他货币资金就可以了。
2022-01-12
你好,你付款的金额,和收到发票的金额,有差额吗
2026-04-23
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