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如果去企业上班销售电器的,然后顾客购买商品了,但是顾客不需要开发票。我做账要做收入吗?我怎么做账,希望老师详细回复。如果不能好好回复,就不要回复我了

2024-11-14 21:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-14 21:30

你好,做账要做收入 无票收入

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齐红老师 解答 2024-11-14 21:31

借:银行存款/现金 贷:主营业务收入--无票收入 应交税费---应交增值税(销)

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快账用户4513 追问 2024-11-14 21:32

我的天,就不能详细回复吗?如果我不做收入税局也不知道啊,是要做两套账吗?老师您可不可以详细认真回复啊

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齐红老师 解答 2024-11-14 21:40

无票收入是指企业在销售货物、提供劳务等经营活动中,未向客户开具发票而收到的款项。根据最新的税法规定和实务操作,无票收入也需要进行规范的账务处理和纳税申报。

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齐红老师 解答 2024-11-14 21:41

无票收入需依法申报纳税:根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和相关税法规定,企业的无票收入也应当确认为当期收入,并进行相应的账务处理和税款计算。企业在收到无票收入时,应当及时记录并计算应缴纳的增值税等税款11。 无票收入的账务处理:企业在进行无票收入的账务处理时,应当直接按货款金额除以1.17记入主营业务收入,再乘以0.17记入应交税金-应交增值税-销项税。这样可以确保企业的财务记录完整准确,同时也方便了后续的纳税申报工作8。 无票收入的纳税申报:企业在申报增值税时,除了需要申报开票收入外,还应当将无票收入一并纳入申报范围。在增值税申报表中,企业应当在“未开票收入”栏填写无票收入的金额。这样可以避免因漏报无票收入而产生的税务风险13。 无票收入的涉税风险:如果企业故意少填或隐匿无票收入金额以达到偷逃税的目的,可能会面临行政及刑事责任。税务机关在进行税务检查时,会重点关注企业的无票收入申报情况,一旦发现存在问题,将会依法进行处罚10。 综上所述,企业在处理无票收入时,应当严格遵守税法规定,及时进行账务处理和纳税申报,以避免不必要的涉税风险。同时,企业还应当建立健全的内部控制机制,确保无票收入的真实性和合规性。

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快账用户4513 追问 2024-11-15 08:01

以后别回复我了,不是我想要的答案

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齐红老师 解答 2024-11-15 10:39

你好,你是想问无票 未做账,未申报的情况,会有什么风险?

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齐红老师 解答 2024-11-15 10:40

无发票收入不申报,说白了就是有逃税的嫌疑,企业一些情况下收入没有开具发票,对此部分就认为可以不用申报纳税,那么被税务机关稽查到后的惩罚还是有的

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齐红老师 解答 2024-11-15 10:41

1、若当期销售收入中存在无票收入,没有记账,也没有进行申报,企业需要缴纳的增值税减少,进而可能导致企业增值税税负低于当地同行业平均值,那么金三系统就会出现增值税税负低的预警,出现异常引起关注,搞不好还要面对税局核查.还有这种极端例子,企业为了偷逃税款,都做无票收入,连续6个月以上都进行增值税零申报,不用多说,追征、滞纳金和罚款少不了. 2.若无票收入记了账,企业所得税申报表上有这笔收入数据,增值税申报表上却没有申报,那么增值税的销售额和企业所得税上的收入差距太大,也会引起税局关注. 3.若会计账上做了无票收入,企业所得税和增值税都没有申报,税务系统也会出现预警,税局会对企业提供的财务报表、增值税纳税申报表、企业所得税预缴申报表以及发票等信息进行各项指标的分析、比对.

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你好,做账要做收入 无票收入
2024-11-14
需要做收入 即使顾客没要发票,按照税法规定,销售商品取得收入也需要确认应税收入。这种情况属于未开票收入。 账务处理:借记 “库存现金 / 银行存款 / 其他应收款(如果是个人先收款后交款等情况)”,贷记 “主营业务收入” 和 “应交税费 - 应交增值税(销项税额)”(一般纳税人适用,如果是小规模纳税人,贷记 “应交税费 - 应交增值税”)。 不能不做收入 不做收入是不行的。税务机关可以通过多种方式发现企业隐瞒收入的情况,比如核查企业的资金流水、库存进出情况、上下游企业数据比对等。 对于未进公户的收款,如果被税务机关发现,会被认定为逃避纳税义务,企业会面临补缴税款、滞纳金和罚款等风险。
2024-11-15
您好,您描述的各方金额是否准确?
2023-01-07
同学您好,出租的收入做“其他业务收入”,出租后每年的耗材费用和折旧费用做“其他业务成本”就可以了。收回自用也是继续计提折旧就可以了。如果收回后又租给别的单位再按照上述做账就可以。
2021-09-22
嗯呢,可以的,没问题的哈
2022-09-30
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