你好,这个你本来是什么科目,计入了什么科目
公司年初规定调整了部分会计科目,现需要将变更科目期初有余额的调整到新规定的科目当中去,请问老师要怎么做?需要一笔一笔的调吗?谢谢
老师其他应收款期末余额应该在借方,现在我看帐里有一个公司的余额在贷方,我怎么调整科目调到哪个科目呢
老师,我用的是柠檬云的记账软件,刚接手一个公司,上个会计交接的科目余额表有以前年度损益调整科目,我在录期初余额的时候,没有以前年度损益调整这个科目,那我这个科目的余额填那里,又或者可不可以增加这个科目?
老师,我会计软件中有个科目的期初余额录到另外一个科目上了,应该要怎么调整呢
老师,我要把一个科目的期末余额转入到另一个科目,我应该怎么做会计处理呢,例如我要把长期待摊费用的期末余额转入到另一个长期待摊费用去
将自产的混凝土用于厂房日常维修需要视同销售吗
公司客户有很多、知道了其中一家客户的 毛利、知道公司的总收入成本费用、但是不知道这家客户的应该分摊的费用、怎么分摊这家客户应该分摊多少费用,、才能算出公司从这家客户挣的纯利润
公司贷款,款项以货款形式打给供应商,供应商又退还给公司,这个怎么做账?
老师好,给客户买车票,请客户吃饭,这是不是加到一起记在业务招待费里还是应该分别进的?
老师想问下,想看着书就是关于财务人员提升自己做账能力,分析报表,调账能力。和保护财务人员,还有税收政策这些要看些什么书好。
老师,我在22年发现有一笔凭证的摘要填写有误,金额没有错,我在25年需要怎么调整
老师,如果我以自己名要开张发票给单位,要在哪儿开,发票项目名称:社会物流统计信息费
老师你好!车辆出售企业,有折旧的标准吗?
网约车的电子发票是计算抵扣还是勾选抵扣
老师请问一下,2024年公司对公账户有流水,但是一直没有财务做账,2025年开始请财务做账,不想补2024年的账,从2025年开始做账,银行流水余额对不上,这个怎么处理?
本来是“管理费用-职工薪酬”计入了“业务招待费”了
你好,这个你直接借管理费用。职工薪酬贷,管理费用,业务招待费。
就一笔分录就可以了哇
是不是这样呢
你好,是的,这样就可以了。