直接根据科目余额表的期末余额数据录入

老师,我四月份建账的,本年利润的期初余额是写3月底的数据,未分配利润期初写的是年初数据,但是后来账都做到年底了,查看科目余额表,显示本年利润期初数据是去年年底的数据,导致本年利润的期末数据不对。建账的时候本年利润期初数据应该写0吗?未分配利润写年初报表数据?
老师o(^o^)o 利润分配—为分配利润+(本月)本年利润贷方—本年利润借方=资产负债表当中的未分配利润期末数 请问这个是本月的吗 未分配利润期末-未分配利润期初=净利润本年累计数 对不对啊 有点记不清了
老师好,请问利润分配未分配利润期初有余额,本期结转损益到本年利润的数据,是否需要把本年利润结转到未分配利润?
中途建账怎么录期初,本年利润和未分配利润怎么录
老师,中间建账,录好期初数的时候,为什么差异是通过本年利润未分配利润来平衡的
老师,您好,我们有收到一张个人代开的加工费发票 ,请问下我们是可以公账转给个人吗?然后申报个人所得税吗?
老师 工厂已经停工 机械都已经变卖了 要做什么处理。
老师,我公司签订了一份机械施工作业合同,内容是租用机械,包含人员工资,算的是租赁费用,这个是不是开票得按经营租赁13%的税率开了,还是可以按建筑服务*机械作业9给点开呢
建筑公司开的建筑服务-工程款发票,含税是100万,交印花税怎么交
不是坏账的应收账款收不回来,怎么做账务处理
老师,个体工商户注销,简易注销的话需要税务注销吗
老师你好我们是电商,店铺中间更换了一次主题。收入是按更换前推送呢还是更换后推送的呢
老师 车辆购置税要怎么做会计分录
一般纳税人收不回来的应收账款转营业外支出,那么对应应收账款确认的收入该怎么办
老师,我们公司之前入库很乱,有时候按合同有时候按入库,因为外贸公司,很多时候确实没办法按实际入库,因为有些货放在供应商工厂里面的,我们一点一点的出货,所以有时候直接按合同入库了,这样有没有什么更好的方法能够更准备的掌握库存
这样录入对吗,老师
是的,录入期末余额的数字就行
那利润分配,未分配利润,这样录入也正常吗
就是那个做的,没问题的