你好,学员,本年利润要结转到未分配利润的

老师,新接手一家公司2020.2021没有建账,我现在期初余额填入试算不平衡,我把差额都填到未分配利润里面,这个未分配利润会影响2022年的未分配利润吗,这个差额有的是因为数据不全导致的
老师,23年01月资产负债表中期初跟期末余额不平,不平的金额就是23年01月未分配利润的期初数跟22年12月为分配利润的期末数之间的差额,想问下这要通过分录怎么调整?
老师10月份重新建账的时候,本年利润和利润分配怎么录入?我录了本年利润不平,把利润分配录上平是平了但年初数又不对,解救一下[呲牙]
老师,请问录入科目期初数后,资产负债表平衡,损益表不平衡是什么原因,差额差了2023.3的未分配利润金额
老师,中间建账,录好期初数的时候,为什么差异是通过本年利润未分配利润来平衡的
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
老师能具体点吗?首先是用本年利润未分配利润平衡的吧?
是的 借本年利润 贷未分配利润
我是用一个科目平衡的,没有借贷啊
你是期初导入吗,学员,差额直接计入未分配利润
为什么是未分配利润,老师
因为这个是资产负债表科目
这个我还是不理解啊,资产负债表科目很多啊
是的,但是利润一般都是在未分配利润这个的