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刚接回来的账,很乱,都需要调什么?全部核对一下嘛?

2024-11-18 07:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-18 07:39

您好,现在不能调,我们要先盘点一下公司现有的资产(比如银行存款,存货等),还有往来余额是多少,差异是多少,我们才能调整

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快账用户4030 追问 2024-11-18 07:41

往来余额就是应收账款应付账款其他应收款和其他应付款嘛?和每月提交的申报表是不是一致嘛?

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齐红老师 解答 2024-11-18 07:42

您好,是这些科目,不是跟申报表核对(他申报是抄自已的表),是跟我们客户和供应商去核对,

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快账用户4030 追问 2024-11-18 07:44

对余额嘛?

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齐红老师 解答 2024-11-18 07:47

您好,是的,核对余额不对时,是用明细的发生额是核对哪一笔不对了

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快账用户4030 追问 2024-11-18 07:49

把客户和供应商的明细账打出来和对方一一核对嘛?

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齐红老师 解答 2024-11-18 07:49

您好,余额对不的就不用一一核对 了,对不上的要一一核对

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您好,现在不能调,我们要先盘点一下公司现有的资产(比如银行存款,存货等),还有往来余额是多少,差异是多少,我们才能调整
2024-11-18
同学你好 1、报表(资产负债表、利润表、现金流量表)2、账本(凭证、总账、明细账、科目余额表)3、固定资产清单4、工资、社保明细表5、实名认证账号密码6、个税申报密码以及申报汇总表7、银行回单卡及密码8、金税盘口令及密码9、工商年检账号及密码10、汇算清缴报告(年报)11、发票存根联、空白以及作废发票(注明清楚份数)以上资料需要从成立开始到截止期的都要拿回来。
2023-07-09
同学您好 如果账务处理完全核对不上 只能尽量的弥补 比如工资账面计提不发 这种只能根据银行回单重新补录 等等 需要追溯调整科目和目前已能追溯的科目余额核对正确 把不对的地方过更正分录调整过来 没做的分录补录
2024-03-06
你好,你这个要做,你也只能另外再去盘点,然后把差额一次转入
2023-05-26
那你看一下你们当时收到钱的时候怎么做的 实际公户收款 公户余额能对吗
2025-08-04
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