你好,你这个要做,你也只能另外再去盘点,然后把差额一次转入

老师我有一笔冲红的帐,3月份开的发票,4月初说要重新开,我们就重新开了一张,可是呢发票没退还我们的,我们这边库存如果不先退回入库的话,开出的商品数量又不够的,所以当时库存是先退货入库的,发票的话是上个月6月退回来才冲红的,我现在做账的话,库存等于是上个月不冲红了,因为之前已经冲红过,这样的话我成本就要16万多,发票销售冲红下就14万多,这样就不正常了,我现在要怎么处理呢
老师我有一笔冲红的帐,3月份开的发票,4月初说要重新开,我们就重新开了一张,可是呢发票没退还我们的,我们这边库存如果不先退回入库的话,开出的商品数量又不够的,所以当时库存是先退货入库,发票的话是上个月6月退回来才冲红的,我现在做账的话,库存等于是上个月不冲红了,因为之前已经冲红过,这样的话我成本就要16万多,发票销售冲红下就14万多,这样就不正常了,我现在要怎么处理呢
冉老师,你还记不记得你回答过我一个问题,就是:我的供应商在7月份送货,但是8月份才会对账,开票,你说这个情况很多企业都是这样子。但是我现在发现,如果这样是对的,那我仓库7月份就收货了呀,但是我收票在8月份,我账务上的库存就对不上仓库的呢?那我这个情况,怎么搞??。
老师你好,我们家做钢材的每次送货单跟发票不是一起来,我每月都是按来了多少票才入多少账的,仓库也没给过送货单给到这边,现在才发现这月领的料比进的还多,现在应该怎么处理,因为发票数字跟入库数字也对不上
老师,库存现金为什么和账面相差金额很大?如果账面库存现金远远大于实际的库存现金,是需要通过调账把账面调成与实际相符?还是要一笔一笔去核对,差异的原因?因为,我现在才新入职一家公司,这家公司,2017年成立至今,一直找的兼职会计做账,而且,兼职会计从来没盘点过库存现金这些。导致几年下来,账面和实际不符,也没人管。账面余额大于实际余额。
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
为什么利息具有抵税的作用呢,你不还是要付这笔利息费用吗,那照这样说是不是所有的费用都具有抵税的作用
我现在的库存是对的,就是那些没入库的,库存确实也没有
把差额一次转入是什么怎么操作?分录?
你好,入库的也都已经拿走了,出库了是吗?
是的,没有入库,也没有出库,但我实际上采购了这批材料,所以我的应付账款不对
你好,其实这个要做的话就只能补入库,还有补出库。
现在补出库的话,我这个材料没有产品可以出啊?
你好,那这个材料用到哪里去了呢?
意思是重新结转成本吗?先入库,再出库,出到那个产品上去?
因为是2021年的账,也不知道这个材料出到哪里去了,而且发现好多都是材料未入库的
你好,是的,就是这样,这样才是最标准的。
还有别的方法吗?因为这个是内账
你好,其实对于内脏来说,如果你不做那么规范,不做进去也是可以的,因为最终他会体现在利润上。 也就是说不管这部分也可以。
但是我不入库的话,这个应付就来不了啊,我的应付都是从原材料转过来的,如果不入库,我增加不了应付账款啊
你好,1、去补,2把差异计入到营业务支出。就这2个方法
好的,谢谢
你好,不用客气的了。
借,原材料 贷,材料成本差异, 请问这个分录是什么意思
你好,这个适用计划成本做的时候就会有这个科目
但是我们都没有用计划成本啊
你好!老师只是告诉你这个科目的用法,但是你们公司是不是用错了,老师不确定