你好,你要入账是可以入,但是涉及到要跟进以前年度的汇算清缴,看你愿不愿意去做。

老师,您好,请问一下我们去年付货款,当时做账做的预付账款,对方去年就已经开了发票,但我们现在才收到发票,去年没入账,这个发票现在可以直接做成本费用吗?还是要调整以前年度损益
我们2021年有笔预付账款当年12月对方已经开票了但是我们财务没有入账,现在找到这张发票还能入账吗?已经隔了一年
老师,请问,年底了,按照权责发生制应计入非当年的费用已经支付但尚未收到对应发票,该笔费用需要入账吗?
请问老师,1月份开了有张维修公司公车的发票,但是当时没有入管理费用,就直接做了应付账款,现在还能补入管理费用吗
老师,请教一下,已经付款的费用付款,在当时已付款,但是当时没有开出来,后面今年开出来的,这个费用发票怎么入账?是否需要入以前年度损益调整?
个体户开通了企业微信别人打钱可以直接打在个人银行卡上吗?
不定项第(二)第5题这个3怎么来
老师,外贸企业需要支付客户佣金,对方是国内账户,怎么返款呢?直接公转私吗?
老师,电子税务局里面有进项税额留抵,但是账务上没有留抵进项税额。怎么做分录才能用电子税务局里面的留抵税额来抵扣销项税额?
老师,请教一下:平时电脑桌面上的文件怎么永久保存呢?担心因电脑故障导致资料丢失(只找朴老师,董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)
老师,单位和个人承担的社保,都计入应付职工薪酬吗?
公司租其他公司的厂房,出租方除了9个点的增值税,还需要交其他的房产税什么的吗?
2月份做了未开票收入,3月份开票怎么做分录
取得一张专票,但是属于福利费项目,进项不得抵扣,请问这个费用是按照含税金额还是不含税金额,以及这张专票在电子税局系统里面应该如何操作?
如果,4月底计提工资,应付职工薪酬10000元,5月初申报个税,个税缴纳200元,公司代缴了个税,5月10日,员工自己转入200元到公司账户上,5月15号公司发放工资。会计分录是不是 借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬10000 借:应交税费——个人所得税200 贷:银行存款 200 借:银行存款200 贷:应交税费——个人所得税200 借:应付职工薪酬10000 贷:应交税费——个人所得税200 银行存款9800
还要去调整以前年度的企业所得税吗
你好,是的,就是这个意思。
不能直接在报24年汇算清缴的时候调整吗 ,是直接计入管理费用还是以前年度损益科目
你好,不可以的,要用以前年度损益调整。