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Q

我们统一帮员工订餐,先收了员工钱到公司公户,月底餐馆给出结算单给公司,公司公对公支付给餐馆,请问这前后业务该怎么做分录入账?

2024-11-19 12:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-19 12:31

收到员工餐费 借:银行存款 贷:其他应付款 - 员工餐费 支付餐馆费用 借:其他应付款 - 员工餐费 贷:银行存款

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快账用户7232 追问 2024-11-19 12:44

我司结算给餐馆的钱有时高于或者低于员工打款给公司的钱,这个差额又要怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2024-11-19 12:46

同学你好 为啥会有差额呢

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快账用户7232 追问 2024-11-19 12:51

收多的机率比较少,可能因为员工离职或者一些特殊情况公司没收到员工打给公司饭钱,产生差额

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齐红老师 解答 2024-11-19 12:53

同学你好 计入营业外

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齐红老师 解答 2024-11-19 12:53

或者计入福利费也可以

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快账用户7232 追问 2024-11-19 12:56

借管理费用/营业收支出,贷银行存款。对吗?

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齐红老师 解答 2024-11-19 12:58

对的 是这样做分录

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收到员工餐费 借:银行存款 贷:其他应付款 - 员工餐费 支付餐馆费用 借:其他应付款 - 员工餐费 贷:银行存款
2024-11-19
1. 设备款发票应开给餐馆,因实质是向餐馆销售设备及提供安装调试服务。 2. 每月提成发票开给餐馆(美团是代付方),公司应确认为“主营业务收入”(若为核心业务)或“其他业务收入”(若为非核心业务)。
2025-07-13
您好 工作餐计入福利费 招待费计入业务招待费 先计入收入 然后再用费用抵收入 一边增加收入 一边增加费用支出
2021-06-23
你好,这种情况建议让管理公司注册时申请为小规模纳税人,因为你无法取得进项
2022-01-19
同学,你好 付款的时候怎么做账 借:其他应收款 贷:银行存款 扣员工工资的时候又该怎么做呢 发工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应收款
2024-07-11
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