你好,税务局这边是不查这个的 让他扣除公户支付给你们就行 但是,票据法严格来说,这个属于票据买卖,不允许。

老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人,有一个合同本来是a公司跟对方b签订的,但是由于其他原因,就找我公司签,然后a公司那边就销售安装空调给b,开票收款就找我公司去弄,现在我公司收到款了,转钱给a公司,那a公司就开票给我公司,然后我收到a公司的开的安装服务费的发票,发票备注哪里:写着b的项目名称跟地址,我再想,a跟b都没有关系,他这样开票我能收吗?有关系的是我公司跟a吧,
2020年5月3日,A公司为支付工程款向B公司签发并交付一张银行承兑汇票,出票人为A公司,收款人为B公司,金额为100万元,出票日期为2020年5月3日,出票后6个月付款,该汇票由P银行承兑并收取了手续费。6月1日,B公司将该汇背书转让给C公司用于支付货款。6月11日,C公司因资金需求在Q银行办理了票据贴现。汇票到期后,Q银行向P银行提示付款。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题1.下列各项中,属于A公司签发该汇票应具备的条件是()A.在P银行开立有存款账户B.具有支付汇票金额的可靠资金来源C.与P银行具有真实的委托付款关系D.资信状况良好2.有关P银行的承兑手续费,下列表述正确的是(A.P银行的承兑手续费费率执行市场调节价B.P银行的承兑手续费按票面金额的一定比例收取C.P银行的承兑手续费向出票人收取D.P银行的承兑手续费向票人收取
2020年5月3日,A公司为支付工程款向B公司签发并交付一张银行承兑汇票,出票人为A公司,收款人为B公司,金额为100万元,出票日期为2020年5月3日,出票后6个月付款,该汇票由P银行承兑并收取了手续费。6月1日,B公司将该汇背书转让给C公司用于支付货款。6月11日,C公司因资金需求在Q银行办理了票据贴现。汇票到期后,Q银行向P银行提示付款。1.下列各项中,属于A公司签发该汇票应具备的条件是()A.在P银行开立有存款账户B.具有支付汇票金额的可靠资金来源C.与P银行具有真实的委托付款关系D.资信状况良好2.有关P银行的承兑手续费,下列表述正确的是(A.P银行的承兑手续费费率执行市场调节价B.P银行的承兑手续费按票面金额的一定比例收取C.P银行的承兑手续费向出票人收取D.P银行的承兑手续费向票人收取3.下列各项中,属于C公司向Q银行办理贴现应当具备的条件是(A.汇票上未记载“不得转让”事项B.C公司与B公司之间具有真实的商品交易关系C.C公司在Q银行开立有存款账户D.汇票未到期
A公司当年发生以下交易。1.3月4日,以未到期的商业承兑汇票办理贴现(附追索权),票面金额为150000元,月贴现率为6%,贴现期为6个月,贴现所得款项已存入银行。9月4日,出票人在该贴现票据到期日支付贴现银行100000元,其余50000元遭到拒付。A公司银行存款又不足支付,贴现银行将其转为逾期贷款。2.10月7日收到B公司为偿付9月2日购货而签发的当天出票、1个月到期、票面金额200000元、附息10%的银行承兑汇票一张。3.11月7日,B公司开具的银行承兑汇票到期,A公司足额收回票款存入银行。根据上述资料,为A公司编制相关的会计分录。我没有答案,老师可以给出解题过程吗,我想看看
老师,你好,我们之前是A公司,现在成立了一家新公司B公司,员工由B公司管理,变成了B公司的员工。A公司由另外的股东经营,与B公司无关了。现在有个问题是,之前A公司签订的合同还没有完结,人员社保暂时没办法转移到B公司,所以产生的工资社保,各项报销就由B公司转到A公司,再由A发放给员工,现在就和A形成了往来,今年到现在有一百多万了,我想问一下怎么把这个往来核销掉呢?需要B公司给A开发票吗
公司销售一批产品,客户已给我方开取发票,我方库存已减,客户收到货后发现产品内缺少一个必配品,公司随及单独购进此配品,此配品是产品的一部分,无需客户再单独开取发票,请问这种情况,这个配品可以有哪几种方式处理?
餐厅的雇员全部走的外包,他们开人力资源服务费,做账做销售费用-服务费?
朴老师,上班是电商经理是我公司上班,发工资发到电商经理老婆卡里,因为电商经理好像是限高人员,钱打不进去,电商经理也没跟我公司签劳动合同,那现在申报个税我该申报表谁?
老师 其他应收款个人社保收不回来 可以用什么科目来平账
A公司员工把钱转给B公司法人,B公司法人把钱转给A公司其他员工,这算资金回流吗?
服务行业没有库存商品吗?购买的商品又要怎样做分录?
老师,一直享受1%优惠政策,现在需要开一个3%的专票,是否可以开呢?有什么条件限制吗
老师工资25223.42的话,月度汇算个人所得税就=(25223.42-5000)*20%-1410=2634.684,这样算可以吗
老师你好,公司一般纳税人,销售煤炭企业,有贷款。 固定每个月费用大约17,000元左右,我们1~6月份开了销售发票,但是7~12月没有开销售发票,全年利润亏损18万,请问年底应该怎么样能处理,才能把这亏损降低,减少了?
发票对方抵扣了要冲红,怎么操作?