同学你好 进入营业期之后开始摊销的 按月摊销 借管理费用 贷累计摊销

老师,我想问一下:发生的工程费用在筹建期是需要长期待摊的,那如果在营业后公司有的地方需要修补或其他工程,也需要与筹建期账务处理一致吗?需要长期待摊处理?
老师您好 公司之前的装修款分次共支付了235000元,当时跟对方谈的是不含税的 所以对方不给开票,但是虽然没收回发票之前会计都也记的长期待摊费用科目,但是一年了都没摊销 我这个月刚接的 ,那我怎么处理呢 现在需要把长期待摊费用的235000元转到预付账款科目吗?等发票收回再计入长期待摊费用
(一)目的:练习长期待摊费用的核算。(二)资料:甲企业有关长期待摊费用业务如下。1.企业在筹建期间发生开办费28000元,以银行存款支付。2.企业本月正式投入生产经营,一次摊销上述开办费28000元。3.企业自行对经营租入发电设备进行大修理,经核算共发生大修理支出24000元,修理间隔期为4年。4.上述大修理费用按修理间隔期4年平均摊销,每月摊销500元。(三)要求:根据上述资料编制有关的会计分录。
想要请教下关于长期待摊费用的处理方式。酒店筹建期间发生的一些装修类的费用 都记在长期待摊费用里面,从什么时候开始摊销如何账务处理
老师:请教一下我应付职工薪酬的借方余额有个0.01,查账是之前的会计计提工资的时候贷方少计提了0.01,实计发工资比计提多0.01,这个是年初当时的工资又是酒店装修筹开期间的,全部计入长期待摊费用了,每个月都有摊销,那现在要在应付职工工资贷方要补计提0.01,借方要计入到成本0.01到长期待摊费用,之前的长期待摊费用摊销都已经摊销了八九个月了,我都不知道调这个账了
SAP对比金蝶用友,有什么优势?
老师个体户工资用现金开等其他的,最后有很多其他应付款,最后要注销的时候还不怎么办,一般都是和业主的往来
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?