同学你好 进入营业期之后开始摊销的 按月摊销 借管理费用 贷累计摊销
老师,我想问一下:发生的工程费用在筹建期是需要长期待摊的,那如果在营业后公司有的地方需要修补或其他工程,也需要与筹建期账务处理一致吗?需要长期待摊处理?
老师您好 公司之前的装修款分次共支付了235000元,当时跟对方谈的是不含税的 所以对方不给开票,但是虽然没收回发票之前会计都也记的长期待摊费用科目,但是一年了都没摊销 我这个月刚接的 ,那我怎么处理呢 现在需要把长期待摊费用的235000元转到预付账款科目吗?等发票收回再计入长期待摊费用
(一)目的:练习长期待摊费用的核算。(二)资料:甲企业有关长期待摊费用业务如下。1.企业在筹建期间发生开办费28000元,以银行存款支付。2.企业本月正式投入生产经营,一次摊销上述开办费28000元。3.企业自行对经营租入发电设备进行大修理,经核算共发生大修理支出24000元,修理间隔期为4年。4.上述大修理费用按修理间隔期4年平均摊销,每月摊销500元。(三)要求:根据上述资料编制有关的会计分录。
想要请教下关于长期待摊费用的处理方式。酒店筹建期间发生的一些装修类的费用 都记在长期待摊费用里面,从什么时候开始摊销如何账务处理
老师:请教一下我应付职工薪酬的借方余额有个0.01,查账是之前的会计计提工资的时候贷方少计提了0.01,实计发工资比计提多0.01,这个是年初当时的工资又是酒店装修筹开期间的,全部计入长期待摊费用了,每个月都有摊销,那现在要在应付职工工资贷方要补计提0.01,借方要计入到成本0.01到长期待摊费用,之前的长期待摊费用摊销都已经摊销了八九个月了,我都不知道调这个账了
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?