你好,当时计提的时候怎么做的?借银行存款贷其他应付款吗?
幼儿园老师的伙食费分录怎么做? 计提 借 管理费用福利费 发放 借 其他应付款生活费 贷其他应付款 生活费 贷 现金
老师,请问如果代收幼儿园学生5个月的伙食费,我没有用预收,而是 借 现金 贷 其他应付款 幼儿园伙食费。请问月底确认的时候,我要怎么分摊这个伙食费。
老师,幼儿园做幼儿伙食费账的时候,现在要求要做一个老师陪餐费用请问怎么做
老师,代收幼儿园伙食费记的是其他应付款,然后要支付伙食费,借其他应付款伙食费,贷现金,现在还要在这个伙食费里面还有多做一个老师的陪吃饭的费用,怎么做凭证,这个陪餐费要不要计提
幼儿园伙食费记的是其他应付款,幼儿每天吃饭都要有两个老师陪吃,请问老师每个月陪餐费怎么做凭证,先计提要怎么计提,是算福利费还是管理费
不交个税,可以不用申报吧
企业买了茶叶招待,如何进行账务和税务处理
@董孝彬老师,请问在线吗
请问,我是一个一般纳税人,新能源汽车充电站公司,平时的销售业务实际情况是,收入先到第三方账户,其中开普票会开给不同的公司,我公司收款需要从第三方平台提现,第三方公司会转到我公司账户,销售分录应该怎么做?
买别家公司的二手机器双方需怎样的税务链。税率多少
当月购买的青年鸡产鸡蛋的。是当月计提还是下月计提?计提分录怎么写?
金融资产债权投资减值摊余成本怎么计算?
社保年报是什么时候申报。
老师你好 我们公司的支付宝冻结了 需要提供这些凭证,老师,您感觉哪种凭证相对来说最好搞呢?
社保年报在客户端怎么做,什么时候做。
还没有计提啊,就是不会才问啊。先收老师支付的660挂其他应付款,借现金伙食费660,贷其他应付款伙食费660
借库存现金贷其他应付款 支付借其他应付款贷现金 你说的发放是什么意思 发放给谁
就是先收了老师的现金660,然后发工资的时候又在工资里面发给老师了,因为这个是不需要老师给的
借库存现金贷其他应付款 支付借其他应付款贷现金
意思不用写借管理费用职工薪酬这些是吗
你好对的 不涉及的