你好,当时计提的时候怎么做的?借银行存款贷其他应付款吗?

幼儿园老师的伙食费分录怎么做? 计提 借 管理费用福利费 发放 借 其他应付款生活费 贷其他应付款 生活费 贷 现金
老师,请问民办幼儿园预收秋季学生的5个月伙食费,我平时记在其他应付款的,现在有预收我不知道怎么记账凭证了。这个伙食费是专款专用的。
老师,请问如果代收幼儿园学生5个月的伙食费,我没有用预收,而是 借 现金 贷 其他应付款 幼儿园伙食费。请问月底确认的时候,我要怎么分摊这个伙食费。
老师,幼儿园做幼儿伙食费账的时候,现在要求要做一个老师陪餐费用请问怎么做
老师,代收幼儿园伙食费记的是其他应付款,然后要支付伙食费,借其他应付款伙食费,贷现金,现在还要在这个伙食费里面还有多做一个老师的陪吃饭的费用,怎么做凭证,这个陪餐费要不要计提
如果用工会经费发放月饼,还需要申报个税吗
公司已经注销,收到税务推送残保金未报的短信,核实了一下去年社保平均人数超30人了,报个税的人数没超,应该怎么申报啊?已经注销的公司是否还需要去申报呢
老师可以讲一下这个题吗?
老师,这是一张专票,开了50万多,下面两行的规格和名称不匹配,影响大不大,能用吗
1、这个报关单的汇率,怎么查询,以哪天汇率为结算依据,当月报关单,发现增值税申报表没有申报免抵退税,一般在什么情况下不申报?还是什么事项为完成呢?什么情况下再申报免抵退税额 2、增值税申报表一般项目收入额,与14行中的免退税额的关系是什么?
25年12月购入的固定资产可以一次性抵扣25年的利润吗?税务系统申报一次性折旧,可以用12月的所属期吗
投资者追加投资为什么有借方有一个进项税额
老师,请问清包工的劳务公司需要缴纳残保金吗?
老师,我们是外贸出口企业,要向银行贷款,我的利润表是负数,我给银行解释说是主要靠退税盈利,这样合理吗,退税是不是不会体现在报表上的
专票先入账后抵扣怎么做会计分录
还没有计提啊,就是不会才问啊。先收老师支付的660挂其他应付款,借现金伙食费660,贷其他应付款伙食费660
借库存现金贷其他应付款 支付借其他应付款贷现金 你说的发放是什么意思 发放给谁
就是先收了老师的现金660,然后发工资的时候又在工资里面发给老师了,因为这个是不需要老师给的
借库存现金贷其他应付款 支付借其他应付款贷现金
意思不用写借管理费用职工薪酬这些是吗
你好对的 不涉及的