你好 老师的做业务活动成本福利费的

老师,请问民办幼儿园预收秋季学生的5个月伙食费,我平时记在其他应付款的,现在有预收我不知道怎么记账凭证了。这个伙食费是专款专用的。
老师,代收幼儿园伙食费记的是其他应付款,然后要支付伙食费,借其他应付款伙食费,贷现金,现在还要在这个伙食费里面还有多做一个老师的陪吃饭的费用,怎么做凭证,这个陪餐费要不要计提
幼儿园伙食费记的是其他应付款,幼儿每天吃饭都要有两个老师陪吃,请问老师每个月陪餐费怎么做凭证,先计提要怎么计提,是算福利费还是管理费
老师,幼儿园学生伙食费是专款专用挂的其他应付款,老师要陪餐也是记在学生伙食费的,假如学生是1千老师是4百,一共是1400,支付伙食费借其他应付款1400,贷银行存款1400,计提老师陪餐费怎么计提和支付
代收幼儿教师的陪餐费660,挂在其他应付款幼儿伙食费,现在要计提老师的这个陪餐费用和发放怎么做凭证
凭证怎么做,计提和支付, 借计提管理费用陪餐费 贷其他应付款伙食费 支付的时候,借其他应付款伙食费 贷现金,是这样吗?如果不在,请老师帮忙写
不是借业务活动成本 贷应付工资福利费 借应付工资福利费 贷银行
陪餐费为什么是业务活动成本,不是管理费用
老师的为什么是管理费用, 后勤的才是管理费用。
教室里面的所有的支出都属于业务活动成本 包含老师的公司