你好,增值税不是零申报,需要正常填写收入和分包,后者大于前者的不需要交。
异地建筑项目,取回的分包发票比目前工程款金额大,故不产生税款,请问还需要去预缴吗?
工程本月开工,对方支付预付款50%,我们开的发票,本月异地预缴增值税、附加税、印花税、所得税,怎么写分录呢?
我们公司是工程总包施工方,最近给甲方开票8953100的9%工程票,因为是异地工程 需要预缴税款,增值税2%附加10%企业所得12%,是这个预缴比例吗?我们收到的进项专票税额为160274,成本票合计金额1557091,怎么计算预缴金额了?第一次接触工程会计 不太懂
我们公司分包出去一部分工程收到分包公司开的13个点的增值税发票,分包公司缴纳多少税款和我们公司没有关系吧
异地工程总包和分包都预缴了,请问总包最后在机构所在地申报增值税是不是 用销项税额-分包的进项税(这个进项税是指分包给我开的专票能抵扣的进项税吗?不是分包在工程所在地预缴缴纳的税款)-总包在异地预缴的税款,对吗
老师怎么查客户开的电子发票做没做废,开票员什么进电子税务局能看到吗
公司跟这个公司签合同,这个公司又让另一个公司转账,演出场不变,已经演出过了。这个之前签合同作废,重新跟转账公司签一份合同可以吗。
分公司注销,总公司账上其他应收账款借方有余额,分录怎么写
老师您好,请问拆装费用税收编码是多少,我们厂清洁时有些东西要拆移到另一地方,支付这项费用对方公司开什么发票
2023年的发票,3月份冲红,凭证直接冲减当月的主营业务收入吗
老师,公司购买动力柜,折旧年限几年
老师,社保赔偿工伤款5万到公账上面,是员工的医药费,有员工的医药费发票,发票抬头是员工个人的名字,这个分录要怎么做啊
请专业的老师回答:我们公司是香港公司,从日本进货到香港,香港公司为主体在天猫国际开的店铺,然后通过9610直邮模式寄给顾客,请问这种进口增值税的缴纳,采用了单件大于385的免税政策,没有采用小于5000,按照7折缴纳进口增值税,这个有税务风险吗
财务人员转正述职对公司的建议,有哪些?
请教下,我们企业有套房产出租中,每个月确认收入成本,但是现在一次缴纳了一年物业费,如果想按成本匹配原则是不是要分摊呢。但是发票开了一年的,我怎么做分录呢
比如我们给客户开的工程发票为部分发票20万,实际签的合同是含设备及工程合计100万,我们收到分包商的发票是50万,我们给客户还有部分发票下次再开的,请问老师在异地预缴的时候增值税怎么缴纳?
你好不需要缴纳的
实际增值税申报的时候,工程项目销售发票按照销项税来交吧?跟支付分包款没关系吧
你好,收入扣除分包款之后预交。