你好,建议你就写这两个月的时间
老师,我们是建筑总承包企业,之前收到开发公司的款项,没做收入,但是发票都开了,当时记入其他应付款了,已经快半年了,现在想转收入,怎么做分录
老师您好 我们异地淮安有提供建筑安装服务!是同一个厂区施工 但是因为对方厂家新增流水线时间有间隔 所以新增一条就针对新增的这条签一次合同 三个月里对方新增两条 签了两个合同 一次金额25万 一次金额8万 开专票 之前税务局说月开票低于10万不用预缴 我们是小规模纳税人 季度申报 这个季度给该厂我一共开票超30万了!那么金额8万的那个合同我要开外经证去异地预缴税款吗?
老师您好!我们是小规模建筑安装公司!我们有一个项目 已经完工两个月 发票也给上家全部开完了!但是这个月才收到商家给我们开的材料发票!当时付款时做的预付处理 没有暂估入合同成本!现在收到发票 我还可以入到合同成本里面吗?发票之前已经全部开完,这个月没有收入,可以确认成本吗?
老师您好,想请问一下,做建筑服务的,到别的城市开了外经证,整个项目已经是完工的了,现在就是开了合同总价90%金额的发票给客户,款也收到了90%的款,剩下10%要等三年后才能开票收款,像这种情况,我可以做跨区域涉税事项信息反馈表吗?做了之后对后期是有什么影响的?因为开始做外经证的时候,是按合同总价申报了预缴增值税的,现在做信息反馈表填的开票金额没有之前申报金额的多。
老师,我们是建筑企业,我们是总承包方,有个项目是一般计税,我们把劳务外包了,也就是别人挂靠我们,我们和劳务公司签订的合同是纯劳务,税率是9%,但是履行了一段时间,他们发现他们开9%的发票,没有进账可以抵扣,所以要求换3%的发票给我们,合同已经签完了,这样还能改3%吗老师
收到税率6%的发票,需要开13%的票出去,这个税差怎么计算
老师好:想咨询下 公司logo牌制做,用于展示,一般计入什么科目?
电子红字发票开错了,是否可以作废?
老师,我们做旅游服务,从甲方那里拿房间,再买出去,拿房间费用是80,我们卖100,我们这个算差额征税吗?
老师您好,24看报了一笔未开票收入,25年补开发票了 我这怎么调帐,我司是执行小企业会计准则
老师您好,我们的母公司在重庆,其全资子公司在成都,老板的分红可不可以用成都的子公司支付呢,然后做分红个税的代扣代缴?
附加税是减半增收吗?
老师我们公司24年年报和汇算清缴做完了,然后税务通知我们修改23年的利润,然后就由23年是小微企业调整成不是小微了,导致我24年7-25.6月享受的附加税减半政策全部要调整,我现在是怎么修改24年的年报呢?返回去做账吗?还是在25年6月份调整呢
新公司。如果不实缴投资款,是不是不能注销的啊
老师,以前年度会计核算情况怎么填?
当然你也可以按照实际的来写,但是税务这边可能罚款。
这两个月是24年11月到12月么
你好你可以从10月到11月也行的。
24年10月到11月是不,这个税务会问吗,到时候我要怎么说呀,问题是他们当时就不开票,我只能先做收入
你如果担心的话就重新开一个合同吧,重新写一个合同。