你好,是的,他们可以找你们的。
老师您好,请问我司收到一张客户转给另外一家公司的承兑汇票背书,我司该怎样用这个汇票给供应商付款
老师,请问收到客户一张商业电子承兑汇票,我们背书转给另外一家公司,分录怎么做
你好老师,我们公司收到的一张电子商业承兑汇票,背书转让给了其他公司。现在汇票到期了,出票的那家公司拒绝承兑。持票人现在追索我们公司,我们该如何处理?请老师解答
我们收到一张甲公司开的商业承兑汇票,如果我们背书转让给了乙公司,现在谁对这张票有承兑义务
老师你好,对方公司给我公司背书了二张商业承兑汇票,由于到期未能承兑,这二张汇票还有用吗?为什么对方公司要让我们签一份确认书,说明如果支付了我方款项,后期这两张汇票可以承兑,我方应该把该笔款项退还他们。这样合理吗有必要吗?
老师,把研发费用,错记到成本费里了,本年和以前年度的都有,应该咋处理
老师,单位招了几个临时工帮忙,这个我怎么给他们支报酬,让他们去税局开劳务发票他们可能要交税,有没有什么省税的方法?
工商年报里面资产状况信息咋写?小白
老师,中午好。收了两个人伙食,200元一个月,预收了2个月,收了802元。多收了一个人2元。然后只吃了一个月,现在要退他们伙食费。我就把402元平摊退给他们了。但是我账做完了。也跨年了。我现在要退2元给她。我要怎么做账呢
物流企业收到发票:电吹风70元和二手服务器配件400元是进办公费还是低值易耗品
老师,我问下我们有个研发费用材料做成库存商品。再把多结转的费用转回来。这分录对吗?
老师您好,劳务派遣公司一般纳税人,选择了简易差额征税5%的税率,还能开6%的全额专用发票吗
请问货物运输电子收款凭证可以当发票使用吗?
老师,我公司收到100万,实收资本90万 管理费用10万 收到款时我都记入了实收资本 借:银行存款100 贷:实收资本100 计算应付管理费时:借:其他应收款 10 贷:其他应付款款-管理费 然后其他应收款冲了实收资本 借:实收资本 贷:其他应收款 付管理费时 借:管理费用 10 贷:银行存款 10 结果其他应付款有余额了,没办法冲了,已经付了,不欠管理费了,您看我哪个环节错了。
老师,现在是老板娘来管超市了,我给采购不直接报销了,我给采购过一遍应付账款对吧,不用其他应付款
然后我们再去找开给我们汇票的公司支付是吗?
你好,是的,就是这样子的。
好的,谢谢!
你好,不用客气的了。