你好,同学,如果对方取得全部商品控制权,未开票部分也需要确认收入。 借:银行存款18.8 应收账款2 贷:主营业务收入20.8/1.13=18.41 应交税费-应交增值税(销项税额)2.39

老师,我们之前给对方付了100万,我们当时做了借预付款,贷银行存款,但是现在对方给我们开票开了了120万,冲之前预付款就是借预付款100万,贷主营业务收入,应交税费-进项税,多了20万,这笔20万应该怎么做账呢
7月31号收到款未发货未开票 借银行存款30万 贷预收账款商家30万 转账给总部10万让总部代开发票 总部7月未给客户开票 借应付账款总部10万 贷银行存款10万 8月1号不转总部款让总部替分公司开票了 20万先不转了 7月只转了10万算还总部欠款了吧 那分公司账上还有20万 【等8月发货了客户收到货无误】就需要做 借应收账款30万 贷主营业务收入28万 应交税费销项税额2万 借主营业务成本25万 贷库存商品25万 借银行存款30万 贷应收账款30万 就这些了吧? 那怎么把预付账款30万冲掉呢?
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7月31号收到款未发货未开票 借银行存款30万 贷预收账款商家30万 转账给总部10万让总部代开发票 总部7月未给客户开票 借应付账款总部10万 贷银行存款10万 8月1号不转总部款让总部替分公司开票了 20万先不转了 7月只转了10万算还总部欠款了吧 那分公司账上还有20万 【等8月发货了客户收到货无误】就需要做 借预收账款30万 贷主营业务收入28万 应交税费销项税额2万 借主营业务成本25万 贷库存商品25万 就这些吗?老师还需要加其他分录吗 老师
我想咨询下,如果单次9810报关出口的数量是100,合同可以签订100的备注,可以大于报关的数量吗?
老师,帮别人卖东西赚得,对方要求开服务费,可以吗
新企业哪里开通数电发票
公司出售办公桌,客户购买30个,2000元每个,然后赠送一个,怎么立合同,怎么开发票
开给个人 ,需要留存什么资料吗
我是养老服务公司小规模。填报免税收入时,免税销售额扣除项目本期实际金额是指什么,需要填什么
我想咨询一下,就是新办的企业,个体还有有限公司开通税务登记的时候,房产和土地使用税这个是自动核定的吗?还是有什么必必须的规定,一定要核定吗?
提单发货人不是我们公司可以退税吗
老师,我今年的会计继续教育还没学,现在继续教育还来得及吗
老师,请问下,我们是私企建筑装饰装修公司,想接一个办公室装修的项目,需要资质,但是领导是想用朋友的朋友公司的名义接这个项目,对于开票,避税方面有好的建议吗?我们是小规模公司
我给做到预收账款了,这月更正就可以吧?
就没有开票,有未付款,这边就不给对方开票了
做到预收账款也可以,需要确认未开票收入。
那对方不给付款的两万就不用管了。直接确认未开票收入就可以吧。借银行存款18.8贷主营业务收入18.8/1.13应交税费应交增值税销项税额18.8-18.8/1.13
同学,货物是发了18.8万吗?
不是,合同是18.8万,工人的安装费两万,当时没有补充协议。工人安装费两万对方就是不给了。总计20.8万。只是合同货物是18.8万,合同没有写安装费也没有补充合同。人工费对方就是不给了。所以就不给他开票了。
这种情况可以不确认2万收入,按同学上面说的那样处理就可以。
做预收账款里,看账就是收款了还没有干活。不太靠谱把
先收款,确认收入后预收可以冲平。
就是借预收账款贷主营业务收入贷应交税费应交增值税销项税额吗?这样冲平。需要缴税吗?
收款时计入预收账款,确认收入时借方也是预收账款,预收账款冲平。需要确认销项税额,当月是否需要缴纳增值税,需要看有多少进项税额。