你好,同学,如果对方取得全部商品控制权,未开票部分也需要确认收入。 借:银行存款18.8 应收账款2 贷:主营业务收入20.8/1.13=18.41 应交税费-应交增值税(销项税额)2.39
老师,我们之前给对方付了100万,我们当时做了借预付款,贷银行存款,但是现在对方给我们开票开了了120万,冲之前预付款就是借预付款100万,贷主营业务收入,应交税费-进项税,多了20万,这笔20万应该怎么做账呢
7月31号收到款未发货未开票 借银行存款30万 贷预收账款商家30万 转账给总部10万让总部代开发票 总部7月未给客户开票 借应付账款总部10万 贷银行存款10万 8月1号不转总部款让总部替分公司开票了 20万先不转了 7月只转了10万算还总部欠款了吧 那分公司账上还有20万 【等8月发货了客户收到货无误】就需要做 借应收账款30万 贷主营业务收入28万 应交税费销项税额2万 借主营业务成本25万 贷库存商品25万 借银行存款30万 贷应收账款30万 就这些了吧? 那怎么把预付账款30万冲掉呢?
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小规模纳税人,假如8月的收入为6万,做民宿的,但是成本只有2万这样,那结转成本的话正常按80%结转,目前没有那么多成本结转,那这个月结转成本怎么弄?只按2万结转利润是不是太高了?
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我给做到预收账款了,这月更正就可以吧?
就没有开票,有未付款,这边就不给对方开票了
做到预收账款也可以,需要确认未开票收入。
那对方不给付款的两万就不用管了。直接确认未开票收入就可以吧。借银行存款18.8贷主营业务收入18.8/1.13应交税费应交增值税销项税额18.8-18.8/1.13
同学,货物是发了18.8万吗?
不是,合同是18.8万,工人的安装费两万,当时没有补充协议。工人安装费两万对方就是不给了。总计20.8万。只是合同货物是18.8万,合同没有写安装费也没有补充合同。人工费对方就是不给了。所以就不给他开票了。
这种情况可以不确认2万收入,按同学上面说的那样处理就可以。
做预收账款里,看账就是收款了还没有干活。不太靠谱把
先收款,确认收入后预收可以冲平。
就是借预收账款贷主营业务收入贷应交税费应交增值税销项税额吗?这样冲平。需要缴税吗?
收款时计入预收账款,确认收入时借方也是预收账款,预收账款冲平。需要确认销项税额,当月是否需要缴纳增值税,需要看有多少进项税额。