增值税计算 增值税应纳税额 = 销项税额 - 进项税额。你公司销售收入 1000 万元,销项税额 130 万元,进项税额 78 万元,应交增值税 130 - 78 = 52 万元,这种计算是正确的。 企业所得税计算 企业所得税应纳税所得额 = 收入总额 - 不征税收入 - 免税收入 - 各项扣除 - 以前年度亏损。这里简单假设只有收入和成本,应纳税所得额 = 1000 - 800 = 200 万元,企业所得税 200×25% = 50 万元,这种计算思路在这种简化情况下是正确的。 在忽略税金及附加等其他因素的情况下,你的计算方法是对的。

老师你好,现在还能认证2023年的专票吗,会不会有什么风险
变卖二手车开的发票税额可以是零吗?
变卖固定资产的账务处理
老师,哪里可以查当年交了多少税费
个体户定额征收,季度超过30万,个人经营所得按5%征收,我在哪里可以选扣除6万元呢?
老师我们财务软件不能自动出财务报表,我们是小规模纳税人,我先在电子税务局填报的利润表,现在填资产负债表时,根据2025.10-12月的科目余额表已经填了利润表,现在填资产负债表时,25.1-12月的科目余额表中本年利润的期末余额和利润分配的期末余额不用管吧?
请问,郭老师,小规模纳税人,建筑劳务公司,连续3年亏损,企业所得税汇算连续3年弥补以后年度亏损,有风险吗?
我们单位投标让准备法人资格证明书是啥老师
老师,请问工资必须和保险的金额一致么?可以工资高,社保按照最低的基数上么?
筹建期采购的合同物资如何做账?合同里有固定资产也有文具,几百万,合计
我现在朋友的公司本年交了4000*13%的增值税没有进项票,应交缴纳了增值税,税务局还是让他们让他们补税
让他们 补的是所得税吧 成本没有发票吗
要是不是所得税的问题,税务还会有别的问题吗
所得税的话是1000-80万的 不是八百 你成本是八十万呢
我写错了成本是800
除了所得税,没有别的问题
进项发票六百万成本八百万咋来的 你收到八百万的发票了吗
加上工资等没有取得发票的费用
我想问的的是除了稽查企业所得税别的就不会有别的风险了吧
工资不需要发票 成本费用没有发票的得调增
其他的没有什么风险了 印花税也得交哈
好的谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢