借,资产减值损失,贷,坏账准备。 借,坏账准备 贷其他应收款 做这个

上年计提了坏账损失10万,并在当年核销了应收账款10万,所以汇算时资产损失10万都税前扣除了,然后今年审计后发票重开所以不存在这个应收账款10万了,就修改了去年的汇算调增了这个10万并补税。那今年做账借应收账款-贷坏账损失,然后借坏账损失,贷资产减值损失,,,那这个贷方的资产减损该怎么处理呢,因为有减少成本了
计提坏账准备时,U8系统里面没有信用减值损失。有资产减值损失和坏账准备。应该怎么写会计分录呢?正常写不应该是借:信用减值损失贷:坏账准备吗?我也知道可以新增信用减值损失会计科目。但是书上教材没有这个会计科目以及它的编码。加不了。就是说还有没有其他办法呢?
老师,我们公司有一笔坏账,是应收账款,收不回来了,对方公司注销了,我想做 借:资产减值损失 贷:坏账准备。 借:坏账准备, 贷:应收账款/其他应收款。 我们是企业会计准则,没有资产减值损失和坏账准备,我应该在哪里添加?
老师我们公司有一笔坏账 288万 我做了计提 借信用减值损失 288 贷:应收账款-坏账准备288 然后确认坏账 借:应收账款-坏账准备288 贷:应收账款-xx公司288 现在收回来了1万我做的是 借 应收账款-XX公司 1万 贷 应收账款-坏账准备1万 借银行存款 1万 贷 应收账款-XX公司1万 那我之前把288最终都计入了损益科目 现在要回来1万块损益科目还是之前的288是不是不对呢?
1)计提坏账准备 借:信用减值损失贷:坏账准备 相当于入费用,记入当期损益, 这个坏账准备是对应的具体的应收客户,还是按比例计提,是根据企业实际情况来,2)另外若后面客户付款了,之前也没有做坏账处理(确认坏账),那么就冲回计提对吗 借:坏账准备 贷:信用减值损失?借银行存款,贷:应收账款,3) 确实发生坏账了,就做坏账处理对吗 坏账处理:借:坏账准备,贷:应收账款?4)银行收回已经做坏账处理的,借:应收账款 贷:坏账准备 //借银行存款 贷:应收账款 这样的理解对吗?
老师好,我们是景区公司。合作方先打了门票预付款给我们,借方是银行存款,贷方是预收账款对吗?
老师,25年补计提了24年奖金10万,且在25年5月做24年汇算清缴时调减了10万,是不是补计提分录要用未分配利润科目,但是现在25年补计提分录是管理费用,如果改回未分配利润科目,那就会影响25年利润,四季度报表也要修改吧老师,要补税呢
两个公司合伙租了一个办公室,A公司跟物业签了房租合同,房租物业管理电费是A公司付给对方,票也是开给A公司, B公司需要承担的一半房租物业管理电费, A公司怎么开票给B公司?或者怎么操作比较合规?
老师,去年12月有发票没入账,我可以做进去,把12月的报表更正一下吗?
老师们咨询一下,就是个人信息被其他公司拿去申报工资了,发现后在个税APP申诉,对方财务要求作废当年的个人清缴申报,他们变更信息,这样应该没有什么影响吧
老师好,公司购买了一辆车,户名是公司名称,是贷款买的,扣款账户是法人账户,那还款时候可以从公户直接转给法人可以吗 法人账户再扣贷款,这样做有什么要求吗 谢谢
请教一下,应交税费-未交增值税有0.81,怎么调出来。[微笑]
小规模,付对方中间费,对方开过来的发票是货的发票,我们这些货没出库,请问怎么做账
数字货币对公包兑回,怎么做会计分录
老师,我公司是研产销一体化的医疗器械生产厂家,我公司是一般纳税人,研发转产后的产品,借用给医院试用,有签订试用协议,试用结束后产品退回我公司,请问需要视同销售缴纳增值税吗?
嗯嗯,明白老师~
不用客气,工作愉快。