同学,你好 可以参考 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金

如果月工资6000元,个人部分社保金额279元,公司部分为716元,个税为21元,每月10号发放上月工资,请问什么时间做计提?工资、社保、个税都计提吗?计提时的账务处理,发放时的账务处理?
计提工资,发放工资,计提社保,发放社保,缴纳个税的分录合并在一起怎么做?
当月缴纳的社保医保是计入当月的费用还是和工资一样发放的上月工资,按上月计提的数,当月新增社保人员上月计提时没有计提,当月缴纳时这部分多的应该怎么做账
老师,我想问一下,先缴社保后发工资,社保扣费时和计提以及发放工资的时候分录是怎么做?
当月发放上月工资,当月缴纳当月社保,计提工资和社保以及发放工资和缴纳社保的会计分录怎么做?
老师,300.26,大写怎么写?叁佰元零贰角陆分,还是叁佰元贰角陆分,哪个对?
老师,请问一下文化事业建设费,具体开发票开什么内容需要交这个税啊?发票上有,广告服务*xxx 娱乐服务*xxx都需要缴纳是嘛?
老师,想请教一下,我公司现在需要做股东和法人变更,这个变更流程需要怎么走,需要做哪些资料?
当月销售,当月收钱,这个需要做对账单吗?
老师你好,请问支付给员工的赔偿款,我我直接写分录借应付工资2万,贷:银行存款2万可以吗?
郭老师,装修公司,人工费 材料费 各种费用的大概比例是多少啊
这个入库税收罚款是怎么来的?
老师好,个体户之前是定期定额变成查账征收了,现在还能变成定期定额吗
老师,你好,24年的应付款,有几十几百几千的,当时是法人或者别人代付的,找不到凭证了,几十的是不用支付的了,这些可不可以做法人代付把账平了?(其他应付款法人还有很多余额
你好 老师 收到的个税返还 还需要申报增值税吗
计提和发放是在同一个月做的会计分录吗?
同学,你好 嗯嗯,是的 计提本月,发放上月
本月计提的数不就是上月的数吗?
同学,你好 不是,计提本月工资,发放上月工资
理解了 谢谢
不客气,祝工作顺利