是的,你们可以正常抵扣的
老师建筑行业一般纳锐人,清包工选择简易计税,开的3%的专票可以抵扣吗?
我们是建筑服务企业,一般纳税人,给客户开具了3%工程服务的专用发票(清包工,可以简易计税),客户是否可以抵扣这个简易计税的专票呢
老师,我们是建筑公司做挂靠的,项目做清包工,一般纳税人,采取简易计税方式,开具3%的专用发票,可以抵扣进项税吗?
收到一般纳税人开的简易征收3%专票,可以抵扣吗?
收到一般纳税人清包工开出的3%的专票是简易征收不是不能抵扣吗?怎么有些可以抵扣呢,搞不懂?
社保没有计提,那申报企业所得税时甜计提金额需要加上社保吗?
请问,注销公司,退还股东去年年度的实收资本,应该如何做账务处理?
你好 老师 请问下 我9月底进项留底进项税额有390.39元(没做任何会计分录),本月(10月)结转完应缴纳的增值税是389.76元(分录为:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)389.76 贷:应交税费-未缴增值税 389.76 ,申服完以后进项留底还有0.63元,像这种呢况在结转应缴纳增值税的时候应该怎么写分录啊?
去税务局更改重置报税和个税得账号和密码都需要带什么?营业执照上是分公司没有法人只有负责人
老师您好,请问我们2025年2月份发放了2024年11月的工资30000元,我在填写10月份企业所得税申报时,第一行的已计入成本费用职工薪酬需要填写这个3万吗,第二行实际支付工资需要填入这3万吗?
金蝶kis迷你版出纳扎帐8月账期,扎帐日期12月份,而且不可选择。反结账以后再扎帐日期就会到下个月
车子都是老板朋友在用,费用收入都是老板朋友的,但是他未把车子移出,直接发票抬头销售方是公司,收入是老板朋友个人的
税务新出的关于买单政策是不是这样意思是 如果买单出口。货代向税务报送真实货主信息了 我们按内销交税 如果货代没报税 货代按视同自己收入交税
小规模纳税人第三季度无票销售不超过30万,做销售凭证,是按全额入主营业务收入吗?不需要做应交税费这个科目?怎么做凭证是正确的?
这个应该怎么填写,借贷不平