公司应将支付给个人的咨询服务费计入相关成本或费用科目(如管理费用 - 咨询费)。 在支付款项时,按照劳务报酬所得的税率计算应代扣代缴的个人所得税金额。劳务报酬所得在预扣预缴时,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用,其余额为应纳税所得额,然后按照对应的税率计算税额。 公司在次月的纳税申报期内,将代扣代缴的个人所得税金额进行申报缴纳。 所以,对于这种情况,公司需要申报代扣代缴个人所得税。

老师,咨询个问题,我们公司给一个公司提供外包的研发人员,对方给我们结算技术服务费,我们公司给员工发工资,这部分工资可以计入研发费用嘛?
老师你好,有个外国人长期给我们提供劳务咨询服务,他在中国居住今年也是满183天了 我们给他发劳务费,需要他给我们开票吗?个税怎么扣
老师,个人给我们提供技术咨询服务去税务代开了1个点发票我们需要在代扣代缴个税吗
企业转款给我们,备注应该是咨询服务费,我们开服务费发票给对方。但是现在对方备注错了,备注成房租了。这个钱我们要退回去吗?还是我就按照这个开服务费发票?
老师好,我公司给一个外部公司提供了咨询服务,现在开发票给他们,但他们同时还要要收据,这样又要发票又要收据可以吗
老师您好!请问我们招待客户,客户有规定,交来的餐费钱,可以冲销业务招待费吗?
老师,印花税不足一元,税局显示应交是零,帐务上怎么处理
老师,研发费用是需要加计扣除吗?
这个月的进项票多了 我可以入账 进入待认证进项税 照样算成本 等到下个月的在抵扣 这样的账务处理可以吗
董者量,刚刚银行那边的人说不行,晕,他们说那收入尽量按我之前发的那电费收入的来去做,主要是把主营业务成本和费用就做到一年不超30-40W就行,因为我们的是电站,没什么成本的,就只有两三个的工资和一些土地的租赁、维修费用,净利润就可以做到400到500左右,不超500就行,要麻烦您重新再调整了,还真给你说对了,银行贷款的这些报表不是一两次就能调好
老师,公司是经营福利院食堂的,每月给医院老人开生活费发票有200多张,这些发票都要打印出来吗,还是只打印一个发票统计表就可以?
老师,要去一家公司面试,对方有40家小规模0申报,在税务局可以做到批量0申报吗
老师请问一下,因公司历史遗留问题,现在从发给公司的领导的工资里面扣除一部分用来支付以前欠的货款,这个分录怎么做
我们公司是一般纳税人,23年新车购入一台商务用车,购进的时候抵扣了增值税,现在转手卖给个人,购买方为个人,卖出时公司给个人开具了13%的增值税专用发票,但是二手车市场又再次以公司名义给个人开具了二手车销售统一发票,这个发票上面无增值税税额,现在公司申报增值税,系统提示有这个发票未交税,我这个还需要再次缴税吗,这样不是重复缴税了?并且申报增值税的时候,需要把这个发票的金额加上去吗,还是加上去后按免税货物销售申报?
游戏开发公司注册商标的费用支出能入无形资产吗