借银行存款,贷其他应付款,这个是收到的, 然后支付出去,再做相反的,借其他应付款,贷银行存款。
老师,想问下人事在做工资表时,把休产假人员的工资也算在应发工资里了,但实际实发工作里是没有的,导致现在做账应发工资减去社保、公积金个税,不等于实发工资,多出来的就是产假员工的实发工资,这部分怎么做平?
老师。我有个问题。不知道你们遇到过没。这种怎么处理疫情期间我被困在家里出不去。。家里电脑坏了。也查不到U盾。公账发不了工资。然后要发的员工是走社保费的。我想说先用备用金发。然后后期公账走账。请问哈银行公账走给员工我是一个个发给员工退回来?我怎么弄啊
老师好,问下员工1月的工资太好高了,她不想缴纳个税,然后没发的那部分,她现金给我归还了,我寸到公户了,这部分还有2月的工资全部2月用银行发了,现在怎么做账。
老师,我想问一下公司收到养老退费后在次月工资中发给员工了,应退员工的这部分是含在应发工资里面的,我这分录怎么做呢?我的账没做平,不知道问题在哪?
老师 请教个问题 就是我们1月份的时候 我们从公司账户上打出35000的款出来 当时挂在出纳的账上 这35000是用来给员工发现金的红包发慰问金抽奖搞年会的一切事宜 当时的分录是 借 其他应收款 贷 银行存款 搞这些花了28786元 还剩6214元已经退回公司账户了 分录是 借银行存款 贷 其他应收款 现在问题是花了这28786都没有发票 这些可以坐在工资表里面吗 平均分摊在员工的福利费里面吗 ? 这分录怎么做呢
老师,请教个问题,公司最开始甲乙两个股东,现在是变成乙一个股东,股权全部转让给乙,那么甲前期投入了40万的,现在协商后退回他20万,那么这个账怎么做,钱又应该怎么转
5月份抵扣认证了融资租赁设备利息发票,现在9月份,如果要进行进项税额转出,是更正5月份增值税报表在附列资料二中 其他应作进项税额转出的情形中填写转出金额还是怎么处理呢
本单位是学校下属的一家中医门诊部,现在就是我们单位自己制剂室制了一些香囊,这个香囊如果售卖的话,和作为福利发给员工的话,这两个方面涉及税务有些什么样的问题
老师,一般纳税人销售使用过的固定资产(设备)开13个点的增值税发票,需要申报印花税吗?收到商标使用费用开的是6个点的服务类发票需要申报印花税吗?
外账会计做账,工资表不真实,收入不真实,会不会面临坐牢的风险
您好老师!如何能查询到以前年度的企业汇算清缴表?
老师好,之前入库是做 借库存商品2850.30 贷应付账款-A公司2850.30 付款是少支付了零头,做的会计分录是 借应付账款-A公司2850.30 贷:财务费用-现金折让0.30 银行存款2850这样做对吗?
老师请教下,购货方已经发票抵扣勾选了,我们怎么操作红冲
老师,开出口票的汇率是以月初第一个工作日Fob的汇率,还是以收款结汇的汇率
老师,美元怎么做账?
老师,我们计提工资的时候把这部分计到应付职工薪酬了,我今天又从应付职工薪酬中冲出来了,然后借其他应付款 贷银行存款,老师,我想问一下,退回来这一部分要退给员工,在工资表中体现在应发工资里吗?
这一部分不需要体现在工资表的 不是你单位承担
单位想通过发工资的形式体现在工资表中,这个要怎么做呢?
你好 单独列上一列其他补贴。
老师,列在应发工资前面还是后面?
你好,在应发工资的前面的
郭老师,这样我在计提当月工资的时候是不是就要把这退员工的社保单独出来,不能计入计提的应付职工薪酬中呢?
对的是的,是这么做的