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老师你好,我们公司8月份预付了一笔工程款,对方也开具了发票(9月份已经认证了),现在发现开具的内容发票不对,对方又开具红字发票。我这边要如何处理账务。

2024-11-25 17:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-25 18:00

你好,你9月份是如何做的凭证借贷方是怎么写的?

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快账用户1951 追问 2024-11-25 18:09

借:预付账款 进项税 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2024-11-25 18:28

你好,那你现在,借其他因收款,贷预付账款,应交税费,应交增值税0进项税转出

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你好,你9月份是如何做的凭证借贷方是怎么写的?
2024-11-25
你好,蓝色发票做了吗?蓝色发票没做的话,你红字发票也可以不用做的,只需要做正确的就行。
2023-04-15
您好,同学,请稍等下
2023-07-31
是的,这个是不能抵扣,你们需要这个进项税额是8月和8月之前开出才可以抵扣
2020-09-28
对的,是的,是这么做的。
2023-08-09
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