您好,1.不可以的,咱写个分录看,根本不能把账上的往来冲平的 2.把债权债务清理,应收收不回是营业外支出(但不能税前扣除),应收而不付是营业外收入,我们悄悄把应收应付对冲 一些,但这个操作不能在注销前1年(我朋友公司这样操作税务局把这个调整分录调出来了) 3.清算申报就是跟我们账上的数据填,如果有疑问风险科会有回复我们 4.转让不了的,转让了现在的公司就欠正常经营公司的款了,往来又不平了 5.不是的,税务会看我们这一年的申报数据的,异常的变动会跟我们联系问什么情况
老师,建设期间工程物资的盘亏、报废及毁损净损失要计入固定资产成本吗?
老师您好,公司是贸易公司,出口业务有哪些跟财务有关的费用需要注意,要在给客户的报价单上加上的呢
老师 我是建筑业 购买免税的农产品 我是一般纳税人 税点是多少抵扣
老师我们公司是外贸型出口公司,先是进货,借,库存,应交税费,进项税额。贷应付账款。后来这个进项需要退税。怎么做分录。
工资8100缴纳多少税款
咨询下:新成立的公司,实际运营周期小于1年,残保金计算公式中上年平均工资需要*(实际运营月份÷12)吗? 比如公司去年5月成立,是用去年工资总额/在职人数*8/12,这样计算吗,还是不需要*8/12 ?
我是销售方,我昨天做了一个红字发票信息确认单,今天我把这个红字信息单撤销了,这个红字信息表有时效吗?购货方这张发票抵扣了,她说这个发票锁定红票了?我现在要怎么做呢?
采购商品,正常付款, 后面公司有返点 , 返回来的钱,需要给厂家开发票吗?
应交增值税明细账,是这样子登记吗?第一张图是借方,第二张图是贷方
开线路板设计发票,单位写“次”,数量写“1”,即使对帐单里包含2个订单5件设计也算1次,对吗?相当于一次干了这么多件数的设计活。
老师,您的意思就是就算转给正常经营的公司,那往来账还是有大的余额,除非是做成收入才能抹平,抹平了税务那才能注销,要不然税局不会让注销?就算找事务所出报告,也是只能出那种没有往来账项的清算报告才可以对吧老师?
您好,是 的,我们账面上有亏损么,这些调增一部分如果不用交税就好办的。 2.出那种没有往来账项的清算报告才可以,是的,注销时只能是银行存款和所有者权益科目有余额,其他科目都要清理的
我们到10月底的累计利润是负的,但是未分配还有两百多万,感觉没法处理
哦哦,负债表的未分配利润是最终的,那我们明年再注销吧,今年把往来清理掉,在注销前大金额清理不合适的
老师我还想问下,比如1月注销,注销时提供的报表审计报告就是上个月12月底的?1月就不要再发生任何往来以及账务处理了对吧?或者说就是注销时公司银行流水,账务都是一动不动的状态对吧?
您好,也不是是我们银行流水,账务都是一动不动的状态,正常的账务是可以的,现在我们不是往来科目余额很大么,想悄悄用往来资产和往来负债科目来冲平一些,