你好,这种票据需要税务局认定才能扣除

老师 我们公司用的财务是小企业准则,2022年有一笔费用,没有收到发票,当时做到了管理费用里面,汇算清缴的时候也忘了 像这种情况在2023年调整可以吗,2023年5月之后收到了发票
老师,年度汇算清缴的时候当年没有取的正规发票的支出,和当年计提的没有发票的费用,汇算的时候这种费用支出在期间费用还需要列吗?还是填了再纳税调增?
老师,公司名下没有车,需要报销油费,只有法人有车。方法:1、可以由法人拿着有公司名的油费发票来填写报销单报销,但在所得税汇算清缴时不可抵扣,需要做纳税调增;2、与法人签订租车协议,每月付300元租金,法人去税务局代开租赁发票,此时的油费发票可以正常入账,可在所得税汇算清缴时抵扣。老师这两种方法对吗?在2当中,租赁发票每月开一次的话需要交多少税?若是一年的话又需要交多少税?在所得税汇算清缴时可抵扣多少?公司是一般纳税人,小微企业,所得税率是否是5%?
老师,业务报销国外差旅机票和车费小票,不像国内那种正式的发票,这种在汇算清缴的时候要调增吗?
2025年报2024年企业所得税汇算清缴,由于2024年暂估的材料成本发票没有开回来,2026年才开的回来发票,2025报企业所得税汇算清缴时调增,那我26年收到发票的时候应该怎么处理呢? 更正一下,材料购买是24年,但是暂估账务会计分录做到25年的,但是26年票才能收到,我是在24年汇算的时候调整还是报2025年汇算的时候调整呢? 老师,我这种情况应该怎么处理呢
老师,请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务;销售:酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:棋牌室服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主,请问能开人力资源服务发票吗
老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
老师,牙科中心账务处理我先看哪个模块?
无票收入报税了,现金需要转入公账吗
企业试生产期间生产出来的产品收入,怎么处理,期间领用的料工费又怎么处理?
买进来,供应商开票给我是*有机化学原料*丙二醇,我卖出去用什么税收编码开给客户?能不能开*香料*丙二醇?
老师,企业还没有生产出产品,试生产阶段车间领用的低值易耗品、机物料可以计入制造费用吗,月末结转到在产品?
老师你好,我想请问一下,公司想注销,然后其他应收款,其他应付款金额都较大,但是在调整的时候,要不要通过库存现金来过一下账?
酒店行业,A公司经营不善转让给b公司,B公司接受a公司的资产,人员,债权债务,这个是按资产重组交税,还是按股权转让交税,该交哪些税
老师,结转本年年度利润,是利润表的利润总额的金额吗?
老师帮忙看一下,这种税局认定吗?
你好,是的,你拿去给税务局做认定。
嗯,我知道,我问的是我发的图片那种,可以抵扣吗?税前
你好,可以的实际有发生是没问题的。